附件1:
2018年度新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区2018年度部门决算汇总部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
(二)部门收入总体情况说明
(三)部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
(二)一般公共预算收支决算情况说明
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
(二)预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
1、负责区委、区人民政府日常文书处理和日常事务综合协调工作。
2、负责以区委、区人民政府名义召开的各类会议、活动的筹备、组织和协调。
3、负责起草和审核以区委、区人民政府、区委办公室、区政府办公室名义发布的公文以及区委、区人民政府领导的重要讲话、报告。
4、负责督促镇、街道及区委、区人民政府各部门对区委、区人民政府决定事项和领导交办事项的执行落实,并及时向区委、区人民政府领导报告。
5、负责处理上情下达、下情上报工作,及时采编各类信息,为区委、区政府领导决策服务。
6、围绕区委、区政府中心任务和工作重点,开展调查研究,主动提出建议,协助拟订有关政策措施。
7、组织承办市、区人大代表建议意见和政协委员提案。
8、配合区委、区政府领导做好调研、来宾接待等工作。
9、负责区委、区人民政府的机要、保密工作,指导、监督区委、区人民政府各部门(单位)《保密法》及其他保密法规的实施,指导机关单位建立健全保密制度。
10、负责区委内部信息网络的建设、管理工作。
11、负责区委、区人民政府应急值班安排、信息汇总和综合协调;协助区委、区人民政府领导同志组织处理应急事件和重大事故;协调各专业应急机构,对突发公共事件进行应急处置。
12、负责区人民政府的法制工作,对行政执法行为进行监督、检查、指导,负责行政复议和行政诉讼工作。负责区委、区人民政府法规性文件审查和规范把关工作。
13、承担区直机关党工委职责。
14、承担工会、妇联的日常工作。
15、承担乌尔禾兵地融合发展改革试验区管委会办公室职责。
16、承担全区语言文字管理职责,规范全区维汉语言文字的正确使用;承办有关材料的维文翻译工作。
17、承担区外事侨务、气象工作职责。
18、承办上级政府和区委、区人民政府领导交办的其他工作。
二、机构设置情况
从决算单位构成看,新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区2018年度部门决算汇总部门决算包括:新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区2018年度部门决算汇总部门本级决算、所属单位决算等。
纳入新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区2018年度部门决算汇总2018年部门决算编制范围的单位名单见下表:
序号 |
单位名称 |
备注 |
1 |
中共新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区委员会宣传部 |
|
2 |
中共新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区委员会政法委员会 |
|
3 |
中共新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区委员会组织部(区委机构编制委员会办公室) |
|
4 |
中共新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区委网信室 |
|
5 |
新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区教育和科技局(本级) |
|
6 |
新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区安阳幼儿园 |
|
7 |
新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区第十六中学 |
|
8 |
新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区人民代表大会常务委员会 |
|
9 |
中共新疆克拉玛依市乌尔禾区纪律检查委员会(克拉玛依市乌尔禾区监察委员会) |
|
10 |
新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区司法局 |
|
11 |
新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区信访局 |
|
12 |
新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区档案局(史志办公室) |
|
13 |
新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区人民法院 |
|
14 |
新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区旅游文体局 |
|
15 |
新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区经济发展和改革委员会 |
|
16 |
新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区财政局 |
|
17 |
新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区审计局 |
|
18 |
新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区人力资源和社会保障局 |
|
19 |
新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区环境保护局 |
|
20 |
新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区卫生和计划生育委员会 |
|
21 |
新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区机关事务局 |
|
22 |
新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区人民政府机关车队 |
|
23 |
新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区柳树街街道社区卫生服务中心 |
|
24 |
新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区城市管理行政执法局 |
|
25 |
新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区民政局 |
|
26 |
新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区疾病预防控制中心 |
|
27 |
新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区住房和城乡规划建设局(交通运输局) |
|
28 |
新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区农林水牧局 |
|
29 |
新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区人民政府柳树街街道办事处 |
|
30 |
新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区市场监督管理局 |
|
31 |
新疆维吾尔自治区克拉玛依市公安局乌尔禾区分局 |
|
32 |
新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区人民检察院 |
|
33 |
新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区安全生产监督管理局 |
|
34 |
新疆维吾尔自治区中国共产主义青年团克拉玛依市乌尔禾区委员会 |
|
35 |
中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区委员会 |
|
36 |
中共新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区委员会办公室(乌尔禾区人民政府办公室) |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
(一)部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入92,757.87万元,与上年相比,增加53,067.89万元,增长133.71%,增加的主要原因是:业务量增加,项目经费支出增加;支出91,586.86万元,与上年相比,增加52,169.93万元,增长132.35%,增加的主要原因是:业务量增加,项目经费支出增加;结余2,741.79万元,与上年相比,增加819.18万元,增长42.61%,增加的主要原因是:本年新增上级专项资金。
(二)部门收入总体情况说明
本年收入合计92,757.87万元,其中:财政拨款收入92,220.19万元,占99.42%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入310.38万元,占0.33%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入227.3万元,占0.25%。
与年初预算数相比情况:本年收入年初预算数54,149.34万元,决算数92,757.87万元,预决算差异率71.3%,差异主要原因是年中预算调整,增加经费支出。
(三)部门支出总体情况说明
本年支出合计91,586.86万元,其中:基本支出8,704.35万元,占9.5%;项目支出82,882.5万元,占90.5%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
与年初预算数相比情况:本年支出年初预算数54,149.34万元,决算数91,586.86万元,预决算差异率69.14%,差异主要原因是年中预算调整,增加经费支出。
二、部门财政拨款收支情况
(一)财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入92,220.19万元,与上年相比,增加52,867.56万元,增长134.34%,增加的主要原因是:业务量增加,项目经费支出增加。财政拨款支出91,062.25万元,与上年相比,增加51,908.5万元,增长132.58%,增加的主要原因是:业务量增加,项目经费支出增加。其中:基本支出8,704.35万元,项目支出82,357.9万元。财政拨款结转结余2,520.2万元,与上年相比,增加828.76万元,增长49%,增加的主要原因是:本年新增上级专项资金。
与年初预算数相比情况:财政拨款收入年初预算数53,667.3万元,决算数92,220.19万元,预决算差异率71.84%,差异主要原因是年中预算调整,增加经费支出。财政拨款支出年初预算数53,667.3万元,决算数91,062.25万元,预决算差异率69.68%,差异主要原因是年中预算调整,增加经费支出。
(二)一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入87,893.22万元,与上年相比,增加50,119.92万元,增长132.69%,增加的主要原因是:业务量增加,项目经费支出增加。一般公共预算财政拨款支出86,814万元,与上年相比,增加49,139.85万元,增长130.43%,增加的主要原因是:业务量增加,项目经费支出增加。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),一般公共服务支出10,074.55万元,公共安全支出10,559.9万元,教育支出6,563.35万元,科学技术支出266.93万元,文化体育与传媒支出199.13万元,社会保障和就业支出5,141.41万元,医疗卫生与计划生育支出2,449.27万元,节能环保支出7,788.94万元,城乡社区支出39,438.5万元,农林水支出3,032.19万元,交通运输支出126.39万元,资源勘探信息等支出146.8万元,商业服务业等支出32.52万元,金融支出1.65万元,住房保障支出274.92万元,其他支出43.96万元,债务付息支出673.59万元。按经济分类科目(按类级科目公开),工资福利支出5,501.25万元,商品和服务支出55,020.31万元,对个人和家庭的补助2,290.01万元,债务利息及费用支出673.59万元,资本性支出(基本建设)21,437.68万元,资本性支出1,890.15万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助1.01万元,对社会保障基金补助0万元。
与年初预算数相比情况:一般公共预算财政拨款收入年初预算数53,667.3万元,决算数87,893.22万元,预决算差异率63.77%,差异主要原因是年中预算调整,增加经费支出。一般公共预算财政拨款支出年初预算数53,667.3万元,决算数86,814万元,预决算差异率61.76%,差异主要原因是年中预算调整,增加经费支出。
(三)政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入4,326.98万元,与上年相比,增加2,747.65万元,增长173.98%,增加的主要原因是:本年新增上级专项资金。政府性基金预算支出4,248.26万元,与上年相比,增加2,768.66万元,增长187.12%,增加的主要原因是:本年新增上级专项资金。其中:按功能分类科目(按类级科目公开),社会保障和就业支出1万元,城乡社区支出840.98万元,商业服务业等支出406万元,其他支出3,000.28万元。按经济分类科目(按类级科目公开),工资福利支出0万元,商品和服务支出194.27万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出(基本建设)0万元,资本性支出4,053.99万元,对企业补助(基本建设)0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元。
与年初预算数相比情况:政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元,决算数4,326.98万元,预决算差异率0%,差异主要原因是年中预算调整,增加经费支出。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元,决算数4,248.26万元,预决算差异率0%,差异主要原因是年中预算调整,增加经费支出。
三、部门结转结余情况
年末结转结余2,741.79万元。与上年相比,增加819.18万元,增长42.61%。
其中财政拨款结转结余2,520.2万元。与上年相比,增加828.76万元,增长49%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算281.3万元,比上年减少15.91万元,下降5.35%,减少原因是根据文件要求,厉行节约,减少三公经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是:本年无此预算安排;公务用车购置及运行维护费支出262.07万元,占93.16%,比上年增加10.56万元,增长4.2%,增加原因是:业务量增加,用车运行维护支出增加;公务接待费支出19.22万元,占6.83%,比上年减少26.48万元,下降57.94%,减少原因是根据文件要求,厉行节约,减少三公经费支出。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0万元。新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区2018年度部门决算汇总全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:本年无此预算安排。
公务用车购置及运行维护费262.07万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费262.07万元。主要用于赴市政府开会,移交文件,执法检查等等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆,保有量为42辆。
公务接待费19.22万元。具体是:国内公务接待支出19.22万元,主要是接待上次检查督导等。新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区2018年度部门决算汇总国内公务接待260批次,3372人次。
与年初预算数相比情况:一般公共预算“三公”经费支出年初预算数368.19万元,决算数281.3万元,预决算差异率-23.6%,差异主要原因是根据文件要求,厉行节约,减少三公经费支出。其中:因公出国(境)费预算数0.01万元,决算数0万元,预决算差异率-100%,差异主要原因是本年无此经费支出;公务用车购置预算数0万元,决算数0万元,预决算差异率0%,差异主要原因是本年无此预算安排;公务用车运行费预算数308.68万元,决算数262.07万元,预决算差异率-15.1%,差异主要原因是根据文件要求,厉行节约,减少三公经费支出;公务接待费预算数59.5万元,决算数19.22万元,预决算差异率-67.7%,差异主要原因是根据文件要求,厉行节约,减少三公经费支出。
五、机关运行经费支出情况
2018年度新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区2018年度部门决算汇总机关运行经费支出765.25万元,比上年增加117.44万元,增长18.13%,主要原因是:人员增加,机关运行经费相应增加。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额791.1万元,其中:政府采购货物支出711.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出80万元。
七、其他重要事项的情况
(一)国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日,单位共有车辆75辆,价值1,674.47万元,其中:部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车9辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车26辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车36辆,其他用车主要是:政府办公用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套)、单位价值100万元以上专用设备1台(套)。
(二)预算绩效情况的说明
2018年度,本部门单位预算绩效自评情况:安排专人负责本单位预算绩效自评工作,严格按照工作进度执行资金,严格各项目资金请拨、审批、支付程序,资金支出全部实行国库集中支付业务,确保基本人员支出和保障机关正常运行。
1、法制业务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为95.0分。项目全年预算数为19.45万元,执行数为19.45万元,完成预算的100%。主要产出和效果:全年未发生此类重大社会事件。发现的问题及原因:该项目资金支出可预见性低。下一步改进措施: 保持宽松项目预算资金。
2、党委电子公文传输系统配套设施项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为95.0分。项目全年预算数为12.7万元,执行数为12.7万元,完成预算的100%。主要产出和效果:全年未发生此类重大社会事件。发现的问题及原因:该项目资金支出可预见性低。下一步改进措施: 保持宽松项目预算资金。
3、女职工体检经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为95.0分。项目全年预算数为10.5万元,执行数为9.05万元,完成预算的86.19%。主要产出和效果:一是完成电子公文传输设备的购买安装;二是保障我区 公文传输畅通无故障。发现的问题及原因:本项目绩效目标已完成。下一步改进措施: 继续扎实做好电子政务内网文件收发;做好资金使用及 管理。
4、驻外办事处经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为25万元,执行数为13万元,完成预算的52%。主要产出和效果:一是进行一次全区女职工体检;二是有效预防女职工妇 科疾病的发病率。发现的问题及原因:本项目绩效目标已完成。下一步改进措施: 及时实施项目并付款。
5、党政办办公设备采购项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为8万元,执行数为5.81万元,完成预算的72.62%。主要产出和效果:为驻外办事处提供资金支持。发现的问题及原因:项目资金预算执行率不高。下一步改进措施: 下一年度相应调减项目预算资金。
6、专用通信及机房及视频会议室改建费用项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为7.8万元,执行数为7.79万元,完成预算的99.87%。主要产出和效果:为新增人员购置及正常更新办公设备。发现的问题及原因:项目资金预算执行率不高。下一步改进措施: 下一年度相应调减项目预算资金。
7、党政专用电视会议乡镇街道网经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为95.0分。项目全年预算数为36万元,执行数为27.17万元,完成预算的75.47%。主要产出和效果:一是保障视频会议约160次;二是会议保障0事故。发现的问题及原因:项目资金执行不及时。下一步改进措施: 下一年度相应调减项目预算资金。
8、机要局建设经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为105.7万元,执行数为84.25万元,完成预算的79.71%。主要产出和效果:及时传达会议精神,确保专用通信工作顺利完成。发现的问题及原因:项目资金预算执行率不高。下一步改进措施: 下一年度相应调减项目预算资金。
9、两项工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为20万元,执行数为13.53万元,完成预算的67.65%。主要产出和效果:一是完成六间机房建设;二是全年收发文件1668件。发现的问题及原因:项目资金预算执行率不高。下一步改进措施: 下一年度相应调减项目预算资金。
10、工会送温暖及活动项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为4万元,执行数为2.3万元,完成预算的57.5%。主要产出和效果:一是有效保障户籍人口信息采集工作的完成;二是保障 我区试点区任务的完成。发现的问题及原因:项目资金预算执行率不高。下一步改进措施: 一年度相应调减项目预算资金。
11、2017年信息化建设经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为10.1万元,执行数为9.62万元,完成预算的95.25%。主要产出和效果:开展一次工会活动及慰问10人次。发现的问题及原因:项目资金预算执行率不高。下一步改进措施: 下一年度继续做好相关送温暖慰问工作,开展好职工喜 闻乐见的活动。
12、视频会议系统经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为29.3万元,执行数为1.05万元,完成预算的3.58%。主要产出和效果:有效保障了2018年电信服务商正常提供服务。发现的问题及原因:项目资金预算执行率不高。下一步改进措施: 该工作职责已移交教育科技局,本单位不再产生相关经 费支出。
13、突发事件应急经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。主要产出和效果:视频会议系统全面建立保障机制并可长期使用。发现的问题及原因:项目资金预算执行率低。下一步改进措施: 下一年度继续做好视频会议保障工作。
14、耗材及维修经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为95.0分。项目全年预算数为2.5万元,执行数为1.04万元,完成预算的41.6%。主要产出和效果:一是开展一次应急宣传及演练;二是在突发极端天气购 买应急物资。发现的问题及原因:暂未发现相关问题。下一步改进措施: 继续扎实做好全年突发事件应对工作,加强应急成员单 位的协调、联系。
15、慰问专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为35万元,执行数为7.39万元,完成预算的21.11%。主要产出和效果:一是完成党政办2018年维修及采购耗材;二是保障办公 室设备正常运行。发现的问题及原因:项目资金预算执行率不高。下一步改进措施: 下一年度相应调减项目预算资金。
16、市补2017年妇妇儿童工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为4.99万元,执行数为0.7万元,完成预算的14.03%。主要产出和效果:一是有效关心慰问辖区一线干警、职工、企业;二 是密切党委、政府与干部、群众之间的关系。发现的问题及原因:项目资金预算执行率不高。下一步改进措施: 下一年度相应调减项目预算资金。
17、市补乌尔禾区宣传费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为0.39万元,执行数为0.39万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是制作创建“平安家庭”及进家庭宣传用品 1批;二是举办三八妇女节慰问活动1次,举办妇女技能 培训1次。发现的问题及原因:项目资金预算执行不及时。下一步改进措施: 及时开展项目并付款。
18、兵地融合宣传协作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为95.0分。项目全年预算数为12万元,执行数为4.5万元,完成预算的37.5%。主要产出和效果:迎新春晚会次数1场。发现的问题及原因:预算执行率低。因财政缩减,所以控制执行。下一步改进措施: 加大预算支出,增加绩效执行率。
19、精神文明创建经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为95.0分。项目全年预算数为6万元,执行数为4.79万元,完成预算的79.83%。主要产出和效果:制作宣讲材料、开展审读工作等群众性精神文明创建活动。发现的问题及原因:按照实际情况,较好完成该项目预算支出。下一步改进措施: 加大预算支出,增加绩效执行率。
20、广播设备运营维护费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为95.0分。项目全年预算数为10.2万元,执行数为7.69万元,完成预算的75.39%。主要产出和效果:根据实际需要,购买一年的广播设备电路费、广播信 号覆盖电费。发现的问题及原因:按照实际情况,较好完成该项目预算支出。下一步改进措施: 加大预算支出,增加绩效执行率。
21、党报党刊征订经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为14万元,执行数为12.99万元,完成预算的92.79%。主要产出和效果:根据市上相关要求,征订全区的报纸。发现的问题及原因:按照实际情况,较好完成该项目预算支出。下一步改进措施: 加大预算支出,增加绩效执行率。
22、网络影视中心建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为111.3万元,执行数为36.68万元,完成预算的32.96%。主要产出和效果:保障网络影视中心的正常运营。发现的问题及原因:该项目预算执行较低。下一步改进措施: 加大预算支出,增加绩效执行率。
23、宣传制作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为90万元,执行数为60.47万元,完成预算的67.19%。主要产出和效果:根据相关指示精神,加大宣传力度,加强乌尔禾的宣传氛围。发现的问题及原因:因根据上级、本级部门文件要求,开展宣传材料制作工作,本项目执行率较高。下一步改进措施: 加大预算支出,增加绩效执行率。
24、媒体宣传投放经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为143万元,执行数为75.2万元,完成预算的52.59%。主要产出和效果:与克拉玛依日报、克拉玛依电视台、新疆日报等各大知名 网站的合作,加大了乌尔禾区的宣传力度。发现的问题及原因:该项目资金预算执行较低。下一步改进措施: 加大预算支出,增加绩效执行率。
25、2017-2018年驻村管寺管委会干部补助及工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为15.14万元,执行数为7.25万元,完成预算的47.89%。主要产出和效果:用于驻村管寺工作,包括办公场所租赁费和干部补贴。发现的问题及原因:该项目资金预算执行较低。下一步改进措施: 加大预算支出,增加绩效执行率。
26、统战协作业务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为1万元,执行数为0.41万元,完成预算的41%。主要产出和效果:开展统战、民宗干部培训,参与农牧民夜校讲课,提升 基层统战民宗干部的业务水平和工作能力。发现的问题及原因:该项目资金预算执行较低。下一步改进措施: 加大预算支出,增加绩效执行率。
27、工商联非公经济党工委项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为2.3万元,执行数为0.98万元,完成预算的42.61%。主要产出和效果:开展好工商联相关业务,服务发展会员企业。发现的问题及原因:该项目资金预算执行较低。下一步改进措施: 加大预算支出,增加绩效执行率。
28、一家亲创建项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为95.0分。项目全年预算数为9万元,执行数为5.56万元,完成预算的61.78%。主要产出和效果:奖励进步创建示范点。发现的问题及原因:该项目资金预算执行较低。下一步改进措施: 加大预算支出,增加绩效执行率。
29、民族业务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为95.0分。项目全年预算数为5万元,执行数为1.89万元,完成预算的37.8%。主要产出和效果:提高人士及管委会成员、信教群众、少数民族干部 的民族法律意识。发现的问题及原因:该项目资金预算执行较低。下一步改进措施: 加大预算支出,增加绩效执行率。
30、市补2017年少数民族发展资金(第二批)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为7.29万元,执行数为7.29万元,完成预算的100%。主要产出和效果:保障2018年少数民族发展项目库建设、申报、项目管理 与培训。发现的问题及原因:按照实际情况,已完成该项目预算支出。下一步改进措施: 加大预算支出,增加绩效执行率。
31、2018年中央财政专项扶贫资金(少数民族发展管理费)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为404万元,执行数为404万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是修建标准化养殖圈舍3座;二是修缮粉刷墙面;三是 改善农村居住环境群众满意。发现的问题及原因:按照实际情况,已完成该项目预算支出。下一步改进措施: 增加绩效执行率,确保资金使用落到实处。
32、综治中心保障经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为5万元,执行数为3.78万元,完成预算的75.6%。主要产出和效果:一是按需、按计划完成采购;二是保障综治中心等正常运转,维护社会稳定和长治久安;三是群众对政法工作的满意度达到90%。发现的问题及原因:经费未用完,原因是部分采购物品2018年未结算。下一步改进措施: 一是以季度、半年为周期,定期支付采购物品款项;二是加强制度建设,确保本项目顺利完成。
33、综治专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为15万元,执行数为9.18万元,完成预算的61.2%。主要产出和效果:一是完成综治宣传月、双联户表彰等重要综治工作,和禁毒、流动人口管理、369限时工作法等各项综治宣传工作;二是保障各项综治业务工作正常开展;三是群众对政法工作的满意度达到90%。发现的问题及原因:一是经费未用完,原因是部分采购物品2018年未结算。下一步改进措施: 一是以季度、半年为周期,定期支付采购物品款项;二是加强制度建设,确保本项目顺利完成。
34、平安专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为4,000万元,执行数为576.96万元,完成预算的14.42%。主要产出和效果:一是按需、按计划完成采购;二是保障各项平安稳定工作正常开展;三是群众对政法工作的满意度达到90%。发现的问题及原因:经费未用完,原因是根据工作需要,减少采购项目。下一步改进措施: 一是以季度、半年为周期,定期支付采购物品款项;二是加强制度建设,确保本项目顺利完成;三是提前统筹规划,按需上报项目预算。
35、市补2017年司法救助专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为4万元,执行数为3.45万元,完成预算的86.25%。主要产出和效果:一是完成司法救助案件一起;二是保障各项综治业务工作正常开展;三是群众对政法工作的满意度达到90%。发现的问题及原因:经费未用完,原因是经费实际列支情况根据当年申请司法救助金额确定。下一步改进措施: 加强司法救助宣传工作,提高公信力度,对申请司法救助的对象,及时提供高质量的救助服务。
36、各区城市基层党建示范点建设经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为5万元,执行数为2.5万元,完成预算的50%。主要产出和效果:一是建立示范点1个;二是更好德服务党员群众。发现的问题及原因:一是思想认识不够深刻;二设施建设还不够完善,基础工作不够扎实。下一步改进措施: 一是进一步统一思想,深化认识;二是始终保持党建示范点创建的工作热情,进一步增强基层党组织战斗堡垒作用。
37、党员远程教育站点经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为10.5万元,执行数为10.5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是维护党员教育站点3处;二是丰富了我区党员教育资源。发现的问题及原因:项目资金预算执行不及时。下一步改进措施: 提高预算资金使用效率,加快预算执行率。
38、2017年度(绩效)考核奖励资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是下发考核奖励资金人数20人;二是提升干部干事创业积极性。发现的问题及原因:2017年绩效考核工作与奖励金下发方案制定时间比较长。下一步改进措施: 考核能够多派人手,加强工作效率。
39、访惠聚驻村工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为51.58万元,执行数为44.81万元,完成预算的86.87%。主要产出和效果:一是全员补助驻村工作队员驻村工作经费;二是保障驻村工作正常开展。发现的问题及原因:项目资金预算执行率不高。下一步改进措施: 下一年度相应调减项目预算资金。
40、2018年克拉玛依市访惠聚市级下派干部租房及伙食补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为9.1万元,执行数为4.19万元,完成预算的46.04%。主要产出和效果:一是发放租房补助;二是发放租房补助。发现的问题及原因:项目资金报销执行率不高。下一步改进措施: 提高预算资金使用效率,加快预算执行率。
41、干部保健经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为30.01万元,执行数为11.94万元,完成预算的39.79%。主要产出和效果:一是对全区干部进行体检;二是为全区干部发放干部保健品。发现的问题及原因:项目资金预算执行率不高。下一步改进措施: 下一年度相应调减项目预算资金。
42、组织部基层组织建设经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为15万元,执行数为13万元,完成预算的86.67%。主要产出和效果:一是完成两个阵地建设;二是推进村、社区党支部工作和组织力。发现的问题及原因:使用经费计划不合理。下一步改进措施: 根据预算,合理安排开支。
43、党支部活动经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为90.0分。项目全年预算数为18万元,执行数为3.5万元,完成预算的19.44%。主要产出和效果:一是开展集体活动1次;二是提升党务工作者的业务能力水平。发现的问题及原因:项目资金报销执行率不高。下一步改进措施: 提高预算资金使用效率,加快预算执行率。
44、新兴组织活动经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为7.9万元,执行数为5.85万元,完成预算的74.05%。主要产出和效果:一是聘请党建指导1人;二是保障新兴组织活动有效进行。发现的问题及原因:项目资金预算执行不及时。下一步改进措施: 提高预算资金使用效率,加快预算执行率。
45、庆七一系列活动经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是开展七一系列活动一场;二是奖励优秀党员、优秀党务工作者51人,奖励现金基层党组织13个。发现的问题及原因:此项目预算执行情况良好,无存在问题。下一步改进措施: 下一年度持续做好绩效管理工作,加强预算资金使用效率。
46、组织部部门业务培训经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为10万元,执行数为8.04万元,完成预算的80.4%。主要产出和效果:一是开展部门业务培训2次;二是提升干部业务能力。发现的问题及原因:项目资金预算执行率不高。下一步改进措施: 提高预算资金使用效率,加快预算执行率。
47、干部专题培训经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为5万元,执行数为2.07万元,完成预算的41.4%。主要产出和效果:一是开展专题培训2次;二是支付新录用公务员培训费用10人。发现的问题及原因:项目资金预算执行率不高。下一步改进措施: 提高预算资金使用效率,加快预算执行率。
48、人才工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为90.0分。项目全年预算数为31.76万元,执行数为13.47万元,完成预算的42.41%。主要产出和效果:一是补贴机关人才9人;二是提高干部自身能力。发现的问题及原因:项目资金预算执行率不高。下一步改进措施: 提高预算资金使用效率,加快预算执行率。
49、市补助未成年子女帮扶资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为2万元,执行数为1.88万元,完成预算的94%。主要产出和效果:一是按季度发放补贴;二是保障未成年子女生活。发现的问题及原因:项目资金预算执行率不高。下一步改进措施: 提高预算资金使用效率,加快预算执行率。
50、917专网专用设备采购项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为20万元,执行数为12.95万元,完成预算的64.75%。主要产出和效果:我区“917”会议室已建成并正常使用,每日参加自治区党委网信办或克拉玛依市委网信办视频调度,基本达成网信内部指挥通信、视频会议等一体化系统,完成全年总目标。发现的问题及原因:预算执行率较低。下一步改进措施: 一是继续落实项目负责人,由专人保障设备安全,系统正常运行。二是强化能力建设,做好市委网信办及区委交办的工作任务。
51、网络文化活动经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为2万元,执行数为1.05万元,完成预算的52.5%。主要产出和效果:我办2018年分别开展网络安全入商户宣讲、“送知识送服务”进网站、“不忘初心、牢记使命”互联网党建知识竞赛、互联网安全教育宣传、网络评论员业务培训、网络文明监督员业务培训等网络文化活动,完成全年总指标。发现的问题及原因:预算执行率较低。下一步改进措施: 一是继续落实项目负责人,由专人保障设备安全,系统正常运行。二是强化能力建设,做好市委网信办及区委交办的工作任务。
52、网信办办公设备采购经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为6.4万元,执行数为6.02万元,完成预算的94.06%。主要产出和效果:采购电脑、打印机、密码柜移动硬盘等办公所需设备,为我办日常工作的顺利开展提供了硬件保障,完成全年总指标。发现的问题及原因:预算执行率较低。下一步改进措施: 一是继续落实项目负责人,由专人保障设备安全,系统正常运行。二是强化能力建设,做好市委网信办及区委交办的工作任务。
53、网络文明监督员流量补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为6万元,执行数为3.11万元,完成预算的51.83%。主要产出和效果:根据相关文件通知,对我区151名网信相关工作人员办理流量补助卡,完成全年总指标。发现的问题及原因:预算执行率较低。下一步改进措施: 一是继续落实项目负责人,由专人保障设备安全,系统正常运行。二是强化能力建设,做好市委网信办及区委交办的工作任务。
54、网络监测软件经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为8万元,执行数为6.9万元,完成预算的86.25%。主要产出和效果:实现7*24小时全网监测,对涉我区网络问题第一时间发现,第一时间处理,完成全年总指标。发现的问题及原因:预算执行率较低。下一步改进措施: 一是继续落实项目负责人,由专人保障设备安全,系统正常运行。二是强化能力建设,做好市委网信办及区委交办的工作任务。三是加大巡查力度,确保我区网络持续平稳可控。
55、人大办公设备采购经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为49.00分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。主要产出和效果:全年区人大常委会机关的电子办公效率有效提高,各项工作能够正常开展,完成全年总目标。发现的问题及原因:由于没有正确认识预算绩效管理机制,在年初绩效目标设置时,部分指标缺乏量化分析。下一步改进措施: 下一年度会继续按照要求,做好相关办公设备的采购工作,同时注意提升资金使用效率,厉行节约。
56、代表人头经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为47.00分。项目全年预算数为10万元,执行数为1.58万元,完成预算的15.8%。主要产出和效果:组织代表开展“三查”活动5次,为每位代表订购了人大相关书籍及《新疆人大》和《中国人大》杂志,强化监督方式,提升代表履职能力。发现的问题及原因:由于年初预算申报不严谨,导致预算使用效率不高。下一步改进措施: 下一年度会继续按照要求,做好人大代表履职尽责各项工作,同时注意提升资金使用效率,厉行节约。
57、市补2017年第二批自治区基层人大补助经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为49.00分。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。主要产出和效果:搭建“代表之家”履职平台2个,拉近了与群众的距离,切实提升代表群众工作力度。发现的问题及原因:由于没有正确认识预算绩效管理机制,在年初绩效目标设置时,部分指标缺乏量化分析。下一步改进措施: 下一年度会继续按照要求,做好人大代表群众工作,继续完善“代表之家”,同时注意提升资金使用效率,厉行节约。
58、巡察工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为96.0分。项目全年预算数为5万元,执行数为2.97万元,完成预算的59.4%。主要产出和效果:一是购置巡察办专用台式电脑2台;二是购置笔记本电脑2台;三是购置打印机1台。发现的问题及原因:项目资金预算执行率不高。财务人员未经过专业系统的培训,且工作开展存在不确定性因素较多,难以准确预算。下一步改进措施: 一是每月对项目执行情况进行跟踪检查。对发现的问题及时纠正;二是继续扎实做好全年巡察工作,传递全面从严治党的强烈信号,唤醒党员干部的党章党规党纪意识,推动党的路线方针政策在基层真正落地生根。
59、监察委开办费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为96.0分。项目全年预算数为5万元,执行数为4.97万元,完成预算的99.4%。主要产出和效果:一是选派派出监察办公室工作人员6名;二是购置设备均验收合格,合格率达到100%。发现的问题及原因:一是项目资金预算未100%执行。原因是采购设备价格难以准确预估。下一步改进措施: 一是将更加准确预估项目预算资金;二是开展有效的监督,打通执纪监督的“最后一公里”,通过监督使群众充分感受到全面从严治党带来的积极变化。
60、案件查办保障经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为96.0分。项目全年预算数为5万元,执行数为1.9万元,完成预算的38%。主要产出和效果:一是选调人员参加市纪委办案以案代训人员数量8人,完成全年数量指标;二是党员干部遵纪守法意识有效提升。发现的问题及原因:项目资金预算执行率较低,主要原因是案件查办难易程度难以准确预估。下一步改进措施: 一是将更加准确预估项目预算资金,提高资金使用执行率。二是准确有效查处各类违规违纪案件,持续抓好党员干部作风建设。
61、市补2016年审计信息化建设(基本建设资金)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为96.0分。项目全年预算数为9.6万元,执行数为9.6万元,完成预算的100%。主要产出和效果:完成视频系统安装,调试并投入使用。发现的问题及原因:本年度完成该项目支出。下一步改进措施: 准确预估项目预算资金,提高资金使用执行率。
62、市补2015-2016年补助审计专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为96.0分。项目全年预算数为10.29万元,执行数为10.1万元,完成预算的98.15%。主要产出和效果:完成视频系统防火墙安装及打印机、电脑等办公设备的采购。发现的问题及原因:本年度基本完成该项目支出。主要原因是设备价格难以准确预估。下一步改进措施: 准确预估项目预算资金,提高资金使用执行率。
63、市补2015年纪检监察机关办案中央补助经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为96.0分。项目全年预算数为0.24万元,执行数为0.24万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是党员干部遵纪守法意识有效提升;二是群众对案件查办结果满意度95%,完成全年满意度指标。发现的问题及原因:本年度完成该项目支出。下一步改进措施: 准确预估项目预算资金,提高资金使用执行率。
64、2016、2018年政法转移支付资金业务装备经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为17.44万元,执行数为7.21万元,完成预算的41.34%。主要产出和效果:一是主要用于开展装备购置、电脑等业务装备购置等支出,按规定用途使用专项经费,二是保障了司法行政各项业务工作所需办公及专业设备需求。三是提升司法行政各项业务工作能力,充分化解矛盾纠纷,完成全年社会效益指标。发现的问题及原因:一是部分绩效编报不合理,指标值设定没按照要求;二是资金执行进度过慢,预算执行率不。下一步改进措施: 一是加强学习,科学合理规划资金使用情况和绩效目标设定编报;二是督促各业务口子 ,加快执行预算资金的使用。
65、2016-2018年政法转移支付办案(业务)经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为25.69万元,执行数为14.1万元,完成预算的54.89%。主要产出和效果:一是主要用于开展装备购置、电脑等业务装备购置等支出,按规定用途使用专项经费,二是保障了司法行政各项业务工作所需办公及专业设备需求。三是提升司法行政各项业务工作能力,充分化解矛盾纠纷,完成全年社会效益指标。发现的问题及原因:一是部分绩效编报不合理,指标值设定没按照要求;二是资金执行进度过慢,预算执行率不高。下一步改进措施: 一是加强学习,科学合理规划资金使用情况和绩效目标设定编报;二是督促各业务口子 ,加快执行预算资金的使用。
66、安置帮教社区矫正经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是全年实现社区矫正人员、在矫正期间“四个不发生”,重新犯罪率0%低于全国平均水平0.2%范围内,完成全年总目标二是完成社区矫正中心建设1处,完成全年数量指标。三是社区矫正、安置帮教工作考核良好,完成全年质量指标。 四是安置帮教社区矫正对象满意度100%,完成全年满意度指标。发现的问题及原因:一是部分绩效编报不合理,指标值设定没按照要求;二是资金执行进度过慢,预算执行率不高。下一步改进措施: 一是加强学习,科学合理规划资金使用情况和绩效目标设定编报;二是督促各业务口子 ,加快执行预算资金的使用。
67、普法宣传经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为2万元,执行数为0.95万元,完成预算的47.5%。主要产出和效果:一是全年根据时间节点开展普法宣传工作。辖区居民对法律意识和用法能力有效提高,对2016、2017、2018三年普法工作进行整理和考核。二是全年举办集中宣传月活动24次;完成全年数量指标。三提高辖区群众知法用法守法意识。发现的问题及原因::一是部分绩效编报不合理,指标值设定没按照要求;二是资金执行进度过慢,预算执行率不高。下一步改进措施: 一是创新普法方式,开展风险线索排查,及时推送、处置。二是大力进推法治宣传教育阵地建设。三是提高资金使用率。
68、就业技能培训中心经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为156万元,执行数为129.13万元,完成预算的82.78%。主要产出和效果:做好日常管理工作,保障人员工资福利、社保、公积金、工会等应有薪酬。发现的问题及原因::一是部分绩效编报不合理,指标值设定没按照要求;二是资金执行进度过慢,预算执行率不高。下一步改进措施: 一是加强学习,科学合理规划资金使用情况和绩效目标设定编报;二是督促各业务口子 ,加快执行预算资金的使用。
69、市补法律援助办案补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为1.54万元,执行数为0.62万元,完成预算的40.26%。主要产出和效果:一是保障全年所有符合条件的困难群众提出的援助申请均能提供援助。二是实行应援尽援的原则,完成凡符合条件案件均给予援助。三是通过指派律师,援助案件均已高质量完成诉讼程序,。发现的问题及原因:一是部分绩效编报不合理,指标值设定没按照要求;二是资金执行进度过慢,预算执行率不高。下一步改进措施: 一是加强学习,科学合理规划资金使用情况和绩效目标设定编报;二是督促各业务口子 ,加快执行预算资金的使用。
70、电梯维护经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为1.2万元,执行数为0.86万元,完成预算的71.67%。主要产出和效果:一是降低减少安全隐患。发现的问题及原因:一是项目资金预算执行率不高。下一步改进措施: 一是及时跟踪项目的进度;二是更加完善绩效管理。
71、二轮区志出版经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为18万元,执行数为17.91万元,完成预算的99.5%。主要产出和效果:一是准确记录一个地方历史变迁和时代发展;二是具有“资政、存史、育人”的效果。发现的问题及原因:一是项目资金预算执行率不高。下一步改进措施: 一是及时跟踪项目的进度;二是更加完善绩效管理。
72、档案数字化扫描费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为2万元,执行数为1.8万元,完成预算的90%。主要产出和效果:一方便查阅;二是异地数字化存储。发现的问题及原因:项目资金预算执行率不高。下一步改进措施: 一是及时跟踪项目的进度;二是更加完善绩效管理。
73、档案整理经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.44万元,完成预算的88%。主要产出和效果:按要求完成2018年文书、城建等档案的整理及装订工作。发现的问题及原因:项目资金预算执行率不高。下一步改进措施: 一是及时跟踪项目的进度;二是更加完善绩效管理。
74、年鉴编纂经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为17万元,执行数为14.5万元,完成预算的85.29%。主要产出和效果:一是准确记录一个地方历史变迁和时代发展;二是具有“资政、存史、教化”的效果。发现的问题及原因:项目资金预算执行率不高。下一步改进措施: 一是及时跟踪项目的进度;二是更加完善绩效管理。
75、市补2016年地县档案馆建设自治区补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为35.85万元,执行数为12.98万元,完成预算的36.21%。主要产出和效果:一是完成了档案馆整栋楼的监控安装工作,并投入正常使用;二是确保档案馆及档案的安全性。发现的问题及原因:项目资金预算执行率不高。下一步改进措施: 一是及时跟踪项目的进度;二是更加完善绩效管理。
76、彩色印刷机购置经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为18万元,执行数为17.57万元,完成预算的97.61%。主要产出和效果:一是产品验收合格;二是配合电子签章系统正常投入使用。发现的问题及原因:本项目按预期完成,暂未发现问题。下一步改进措施: 本项目属于一次性项目,当年执行效果良好 。
77、法院业务装备经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为14.48万元,执行数为14.39万元,完成预算的99.38%。主要产出和效果:通过采购办公设备、专用设备等司法装备,提高了我院装备配备水平。发现的问题及原因:本项目属于结转资金完成较好,但当年新增装备费项目资金执行率不高。下一步改进措施: 今后在项目支出中合理安排资金,提高资金使用效率。
78、法院办案业务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为75万元,执行数为23.45万元,完成预算的31.27%。主要产出和效果:一是为案件审判、执行做好经费保障;二是提高审判、执行工作效率。发现的问题及原因:项目资金执行率不高。下一步改进措施: 提高项目资金执行率。
79、文化补助经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为90.0分。项目全年预算数为127.6万元,执行数为62.66万元,完成预算的49.11%。主要产出和效果:切实加强了我区与周边区域的旅游交流合作,不断扩大乌尔禾的对外影响力,营造喜庆、热烈的节日氛围。通过活动,提升乌尔禾的知名度,带动乌尔禾的旅游发展。发现的问题及原因:无法准确得知预算价格,估值接近实际情况。预算编制科学性、精细化还不够。下一步改进措施: 加大预算编制科学性、精细化,做好预计测算,尽可能减少偏差。下一年度相应调整项目预算资金。
80、乌尔禾区旅游集散服务中心基础设施建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为1,500万元,执行数为1,500万元,完成预算的100%。主要产出和效果:以全域旅游发展为抓手,以提升旅游综合服务能力为重点,切实把旅游业打造成为乌尔禾战略性支柱产业,已初步改善乌尔禾区人民居住环境,为乌尔禾区各族人民造福。发现的问题及原因:本项目执行效果良好,无存在问题。下一步改进措施: 本项目执行效果良好,无存在问题。
81、2016-2017年旅游发展基金补肋地方资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为416万元,执行数为406万元,完成预算的97.6%。主要产出和效果:景区已建设具有观赏价值且集游客休憩、乘凉、购物为一体的公共性服务场所,截至10月底接待游客数已增加超过5万人,增加旅游收入已超过20万元。已初步解决游客如厕难的问题及停车难难的问题,增加了乌尔禾旅游公厕数量及魔鬼城景区停车场等公共服务设施建设。发现的问题及原因:项目资金支付不够及时,因此项目执行率不高。下一步改进措施: 下一年度严格按照项目执行情况予以支付资金。
82、行业参展和宣传推介经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为89.0分。项目全年预算数为119.16万元,执行数为37.92万元,完成预算的31.82%。主要产出和效果:通过开展节庆活动,编制宣传册,参加旅游展会,制作旅游地图、全域旅游影像图集等。利用高速、国道两边的高立柱或网络、LED、报纸等信息媒体宣传推介乌尔禾旅游资源,提升我区旅游形象,带动旅游收入。发现的问题及原因:项目资金预算执行率不高。无法准确得知预算价格,估值接近实际情况。下一步改进措施: 一是加大预算编制科学性、精细化,做好预计测算,尽可能减少偏差;二是下一年度相应调整项目预算资金。充分利用节会活动营销。开发新媒体宣传推介。
83、协会扶持补助经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为89.0分。项目全年预算数为7.6万元,执行数为2.6万元,完成预算的34.21%。主要产出和效果:通过发挥协会的桥梁纽带作用,更好地实现企业与政府部门的沟通,服务好企业,促进行业的发展壮大,增加旅游收入,提升乌尔禾旅游形象。发现的问题及原因:无法准确得知预算价格,估值接近实际情况。下一步改进措施: 加大预算编制科学性、精细化,做好预计测算,尽可能减少偏差。下一年度相应调整项目预算资金。
84、全民健身日活动经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.4万元,完成预算的80%。主要产出和效果:按期完成每年的8月8日为“全民健身日”,将健康向上的大众体育精神传达给公众,推广健康生活的理念,呼吁全体人民群众走向运动场走向健身行列。发现的问题及原因:无法准确得知预算价格,估值接近实际情况。下一步改进措施: 加大预算编制科学性、精细化,做好预计测算,尽可能减少偏差。下一年度相应调整项目预算资金。
85、市补2016-2017年少数民族文化事业发展及地区和边疆地区文化安全专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为7万元,执行数为5.07万元,完成预算的72.43%。主要产出和效果:基本满足群众精神追求和文化生活需要,展现处乌尔禾人民良好的精神文化风貌。发现的问题及原因:无法准确得知预算价格,估值接近实际情况。下一步改进措施: 加大预算编制科学性、精细化,做好预计测算,尽可能减少偏差。加强基层文化建设,大力繁荣公共文化事业,充分发挥资源共享工程文化网络作用,不断满足基层群众多层次、多方面、多样性的精神文化需求。
86、移动办公平台使用费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为96.0分。项目全年预算数为10.56万元,执行数为10.56万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是与移动公司签订的移动办公平台使用协议;二是进一步提高我区公职人员办公效率,实现我区政务办公电子化、高效化、安全化。发现的问题及原因:项目资金预算执行率不高。下一步改进措施: 一是及时跟进项目的进度;二是进一步完善项目绩效管理。
87、社区通服务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为97.0分。项目全年预算数为3.57万元,执行数为3.57万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是通过与移动公司签订的移动办公平台使用协议,进一步提高我区信息化管理水平,集成多方沟通、交流、互动、便民及社区活动宣传应用;二是主要是支付“社区通”使用费,进一步提高办公效率。发现的问题及原因:项目资金预算执行率不高。下一步改进措施: 一是及时跟进项目的进度;二是进一步完善项目绩效管理。
88、投资前期经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为800万元,执行数为317万元,完成预算的39.62%。主要产出和效果:一是乌尔禾区政府投资项目的可研、设计、地勘、测量、招标代理、监理等费用的支付;二是通过完成项目前期工作,大力发展我区基础设施建设,改善民生环境,完善交通网络,为我区发展奠定有力基础。发现的问题及原因:项目资金预算执行率不高。下一步改进措施: 一是及时跟进项目的进度;二是进一步完善项目绩效管理。
89、城乡住户调查经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为4.4万元,执行数为3.3万元,完成预算的75%。主要产出和效果:一是监测乌尔禾区城乡居民收入分配数据,全面反映不同收入层次居民的生活状况,为制定城乡统筹发展政策和民生改善政策提供可靠依据;二是有利于客观监测我区全面建成小康社会社会进程,更好地满足区委、区政府以及社会对居民生活状况信息的需求。发现的问题及原因:项目资金预算执行率不高。下一步改进措施: 一是及时跟进项目的进度;二是进一步完善项目绩效管理。
90、移动WIFI使用经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为95.0分。项目全年预算数为3.5万元,执行数为3.5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是通过与移动公司签订的《乌尔禾区玉石城商业区、石江大厦酒店室外型“WLAN”介入项目合作协议》,进一步加大我区招商引资项目服务力度,打造“智慧旅”服务;。发现的问题及原因:项目资金预算执行率不高。下一步改进措施: 一是及时跟进项目的进度;二是进一步完善项目绩效管理。
91、招商引资专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为89.0分。项目全年预算数为49.57万元,执行数为14.56万元,完成预算的29.37%。主要产出和效果:一是通过加大招商引资对外宣传力度,印制宣传册等方式进一步加大我区对外开放力度,增强我区经济实力,实现招商引资到位资金增长;。发现的问题及原因:一是年初预算较实际执行有较大偏差,部门预算编报不够精细,二是项目资金预算执行率不高。下一步改进措施: 一是及时跟进项目的进度;二是进一步完善项目绩效管理。
92、结转2017年市补乌尔禾区基本建设补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为96.0分。项目全年预算数为225.7万元,执行数为225.7万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是按照管理权限,负责审核上报、审批、核准、备案固定资产投资项目,审查、审批项目初步设计。通过完成项目前期工作,大力发展我区基础设施建设,改善民生环境,完善交通网络,为我区发展奠定有力基础;。发现的问题及原因:项目资金预算执行率不高。下一步改进措施: 一是及时跟进项目的进度;二是进一步完善项目绩效管理。
93、财政委托业务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为98.0分。项目全年预算数为138.5万元,执行数为67.92万元,完成预算的49.04%。主要产出和效果:完成财政委托会计质量检查1次,完成财政委托绩效评价1次,完成财政委托政府综合财务报告编制1次,完成各项财政工作任务。发现的问题及原因:一是预算执行效果不佳;二是绩效目标设置指标值设置有待提升。下一步改进措施: 一是督促单位加大项目资金执行力度;二是加强业务培训,梳理项目实际情况,达到目标设置与项目更贴切。
94、金融风险防范工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为98.0分。项目全年预算数为5万元,执行数为1.65万元,完成预算的33%。主要产出和效果:全年没有发生区域性金融风险。公众对非法集资活动的风险防范意识和识别鉴别能力有效提高,完成全年总目标。发现的问题及原因:一是预算执行效果不佳;二是绩效目标设置指标值设置有待提升。下一步改进措施: 一是下一年度相应调减项目预算资金;二是加强业务培训,梳理项目实际情况,达到目标设置与项目更贴切。
95、普惠金融专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为99.0分。项目全年预算数为36.66万元,执行数为36.66万元,完成预算的100%。主要产出和效果:定向补贴金融金构1家,共计补贴资金36.66万元。发现的问题及原因:绩效目标设置指标值设置有待提升。下一步改进措施: 加强业务培训,梳理项目实际情况,达到目标设置与项目更贴切。
96、财政信息化建设经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为99.0分。项目全年预算数为67.48万元,执行数为63.67万元,完成预算的94.35%。主要产出和效果:完成财政一体化平台、财政门户、财政机房、财务核算软件系统维护,提高了财政工作效率,完成全年总目标。发现的问题及原因:绩效目标设置指标值设置有待提升。下一步改进措施: 加强业务培训,梳理项目实际情况,达到目标设置与项目更贴切。
97、国库集中支付业务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为96.0分。项目全年预算数为14万元,执行数为10.14万元,完成预算的72.43%。主要产出和效果:完成国库集中支付业务所需证、本、票印制,购置胶水、纸等耗材,支付银行支付手续费等,国库集中支付资金覆盖率100%。发现的问题及原因:一是绩效目标设置指标值设置有待提升;二是资金执行进度不足。下一步改进措施: 一是加强业务培训,梳理项目实际情况,达到目标设置与项目更贴切;二是加强资金支付进度。
98、债务还本付息资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为99.0分。项目全年预算数为2,593.13万元,执行数为2,593.13万元,完成预算的100%。主要产出和效果:及时支付了2018年存量债务、债券转贷到期本息资金,没有发债务逾期,没有发生债务风险,完成全年总目标。发现的问题及原因:绩效目标设置指标值设置有待提升。下一步改进措施: 加强业务培训,梳理项目实际情况,达到目标设置与项目更贴切。
99、国企增资资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为99.0分。项目全年预算数为2,700万元,执行数为2,700万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过对国有企业进行增资,提高企业资本金,促进国有企业发展。发现的问题及原因:绩效目标设置指标值设置有待提升。下一步改进措施: 加强业务培训,梳理项目实际情况,达到目标设置与项目更贴切。
100、预算执行经责审计服务购买项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为20万元,执行数为19.81万元,完成预算的99.05%。主要产出和效果:一是对7位离任领导干部进行经济责任审计,并出具了审计报告和审计结果报告;对2018年的本级财政预算执行情况进行审计并出具了审计报告和审计结果报告;二是向本级人大常委会进行了本级财政预算执行审计情况进行了汇报并督促整改部门进行限时整改。发现的问题及原因:本单位项目开展良好,没有问题。下一步改进措施: 下一步继续优化开展财政绩效评价工作。
101、竣工财务决算审计服务购买项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为46.6万元,执行数为30.56万元,完成预算的65.58%。主要产出和效果:一是截止2018年底,总共送审12个工程项目,其中:审计完结7个项目,核减资金133万元;二是剩下的5个项目还在审计当中。较好的完成了年初的审计总目标。发现的问题及原因:本单位项目开展良好,没有问题。下一步改进措施: 下一步继续优化开展财政绩效评价工作。
102、上缴2019年人身意外伤害保险资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为2.12万元,执行数为2.12万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是全年完成2116名符合条件人员全部参保意外保险,完成率100%;二是有效促进家庭和社会安定和谐,完成全年指社会效益标。发现的问题及原因:本年度完成该项目预算执行。下一步改进措施: 下一年度将继续高效执行该项目。
103、2018年促进工作以奖代补资金(其中促进就业工作经费0.6万元)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为2.58万元,执行数为2.58万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是用于为全区吸纳失业人员就业的企业发放就业补贴。二是解决困难人员就业问题,完成全年社会效益指标100%。发现的问题及原因:本年度完成该项目预算执行。下一步改进措施: 下一年度将继续为申请企业提供资金保障。
104、2018年自治区促进就业专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为8.84万元,执行数为8.84万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是用于为全区吸纳失业人员就业的企业发放就业补贴。二是解决困难人员就业问题,完成全年社会效益指标100%。发现的问题及原因:本年度完成该项目预算执行。下一步改进措施: 下一年度将继续为申请企业提供资金保障。
105、南疆支教人员补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为13.26万元,执行数为13.26万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是补贴发放17人,完成全年数量指标。二是补贴政策符合率100%,完成全年质量指标。发现的问题及原因:本年度完成该项目预算执行。下一步改进措施: 下一年度将继续为支教人员补助提供资金保障。
106、劳务派遣经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为3,500万元,执行数为3,387.31万元,完成预算的96.78%。主要产出和效果:一是不发生拖欠劳务派遣费用事件,完成全年质量指标。二是劳务派遣费用支付及时性100%。完成全年时效性指标。发现的问题及原因:该项目资金执行率不高。下一步改进措施: 将更加准确预估项目预算资金,提高资金使用执行率。
107、居民医疗保险政府补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为44.31万元,执行数为35.69万元,完成预算的80.55%。主要产出和效果:一是完成全年目标征收人数目标244人;二是参保人员补助率为100%。完成全年指标。发现的问题及原因:该项目资金执行率不高。下一步改进措施: 将更加准确预估项目预算资金,提高资金使用执行率。
108、年度考核优秀奖励项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为21.49万元,执行数为21.49万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是优秀干部奖励发放人数为63人,完成全年数量指标。二是发放奖励符合率100%,完成全年质量指标。发现的问题及原因:本年度完成该项目预算执行。下一步改进措施: 下一年度将继续高效执行该项目。
109、收回存量资金安排辅警服务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为4,727.85万元,执行数为3,780.22万元,完成预算的79.96%。主要产出和效果:一是用于支付我区辅警岗位人员的工资、社会保险、福利等相关待遇。二是解决就业问题,维护促进社会稳定。发现的问题及原因:该项目资金执行率不高。下一步改进措施: 一是将更加准确预估项目预算资金,提高资金使用执行率。
110、人社局办公设备采购经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为3.2万元,执行数为3.2万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是购买4台台式电脑、1台碎纸机、1台财务打孔机,完成全年数量指标。二是购买设备合格率100%,完成全年质量指标。发现的问题及原因:本年度完成该项目预算执行。下一步改进措施: 下一年度将继续高效执行该项目。
111、CA数字证书经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.06万元,完成预算的12%。主要产出和效果:一是完成6个CA数字证书续费。二是保障CA数字证书正常使用率100%。发现的问题及原因:项目资金执行率较低,主要原因是CA证书报销不及时。下一步改进措施: 将更加准确预估项目预算资金,及时报销CA证书相关费用,提高资金使用执行率。
112、一卡通补贴经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为90.0分。项目全年预算数为90万元,执行数为1.6万元,完成预算的1.78%。主要产出和效果:因市局政策调整,2018年该项金额未使用。发现的问题及原因:年初预算较实际执行有偏差,政策变革无法预计。下一步改进措施: 一是充分把握政策要求;二是资金及时发放。
113、人社局部门业务培训经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为10万元,执行数为6.16万元,完成预算的61.6%。主要产出和效果:一是报销培训≥50人,完成全年数量指标。 二是培训经费政策符合率100%,完成全年质量指标。发现的问题及原因:该项目资金执行率不高。下一步改进措施: 将更加准确预估项目预算资金,提高资金使用执行率。
114、宣传资料经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为2万元,执行数为0.98万元,完成预算的49%。主要产出和效果:一是印制居民养老保险、医疗保险、失业保险等宣传册,共计1000份。二是印制就业宣传资料800份,印制劳务合同400份。发现的问题及原因:该项目资金执行率不高。下一步改进措施: 将更加准确预估项目预算资金,提高资金使用执行率。
115、农村养老保险政府补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为36万元,执行数为33.99万元,完成预算的94.42%。主要产出和效果::一是完成全年目标征收人数目标244人;二是参保人员补助率为100%。完成全年指标。发现的问题及原因:本年度完成该项目预算执行。下一步改进措施: 下一年度将继续高效执行该项目。
116、退管站活动经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为102万元,执行数为66.91万元,完成预算的65.6%。主要产出和效果:一是为92名退休职工正常住院探望、医疗陪护报销。二是提高退休老干部晚年的生活质量,完成全年社会效益指标。发现的问题及原因:该项目资金执行率不高。下一步改进措施: 将更加准确预估项目预算资金,提高资金使用执行率。
117、艾里克湖环境综合治理工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为1,000万元,执行数为1,000万元,完成预算的100%。主要产出和效果:污水处理厂污染物排放标准提升至一级A标准。发现的问题及原因:认识不足,缺少对项目支出绩效评价的高度重视。下一步改进措施: 不断提高对绩效评价重要性的认识,加强绩效管理。
118、市补乌尔禾区艾里克湖环境治理补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为5,000万元,执行数为4,627.24万元,完成预算的92.54%。主要产出和效果:艾里克湖水质提升至地表水Ⅴ类标准。发现的问题及原因:认识不足,缺少对项目支出绩效评价的高度重视。下一步改进措施: 不断提高对绩效评价重要性的认识,加强绩效管理。
119、环境宣教经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为5万元,执行数为0.61万元,完成预算的12.2%。主要产出和效果:联合学校、企业举办“美丽中国·我是行动者”主题实践活动,有效提高辖区居民环境保护意识。发现的问题及原因:预算执行率不高。下一步改进措施: 制定科学合理的预算执行计划,提高认识,加强绩效管理。
120、环境监测经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为59.1万元,执行数为11.94万元,完成预算的20.2%。主要产出和效果:一是开展水环境质量监测3次;二是开展环境空气质量监测3次。发现的问题及原因:预算执行率不高,冬季空气质量监测费用按照合同计划于2019年完成支付。下一步改进措施: 制定科学合理的预算执行计划,提高认识,加强绩效管理。
121、第二次全国污染源普查项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为80万元,执行数为13.9万元,完成预算的17.38%。主要产出和效果:一是建立污染源普查名录库;二是第二次全国污染源普查工作通过自治区数据集中会审。发现的问题及原因:预算执行率不高,委托第三方单位编制普查成果报告,按照合同计划于2019年完成支付。下一步改进措施: 制定科学合理的预算执行计划,提高认识,加强绩效管理。
122、湖泊生态环境保护经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为5,000万元,执行数为100万元,完成预算的2%。主要产出和效果:一是保障中央生态环境保护督察整改工作有效推进;二是艾里克湖水质提升至地表水Ⅴ类标准。发现的问题及原因:预算执行率不高。下一步改进措施: 制定科学合理的预算执行计划,提高认识,加强绩效管理。
123、结转2017年市补湖泊生态环境保护试点配套资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为485.06万元,执行数为25.29万元,完成预算的5.21%。主要产出和效果:一是保障艾里克湖水质提升工作有效推进;二是改善城市生态和景观环境,提高人民群众生活质量。发现的问题及原因:预算执行率不高。下一步改进措施: 制定科学合理的预算执行计划,提高认识,加强绩效管理。
124、市补2016年中央土壤蓝天白云专项资金(土壤蓝天白云专项工作前期经费)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成乌尔禾区艾里克湖周边土壤污染分析评价报告编制任务;二是分析报告通过专家组评审。发现的问题及原因:认识不足,缺少对项目支出绩效评价的高度重视。下一步改进措施: 不断提高对绩效评价重要性的认识,加强绩效管理。
125、市补2016年中央土壤蓝天白云专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成分析报告编写任务;二是分析报告通过专家组评审。发现的问题及原因:认识不足,缺少对项目支出绩效评价的高度重视。下一步改进措施: 不断提高对绩效评价重要性的认识,加强绩效管理。
126、2018年第一、二阶段中央和自治区基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为7.54万元,执行数为1.86万元,完成预算的24.67%。主要产出和效果:一是完成全年工作任务;二是组织全民健康体检工作结算老人费用1.3万元,辖区残疾人建立健康档案100%等工作。发现的问题及原因:资金执行率低。下一步改进措施: 下一年度相应调减项目预算资金。
127、2017年免费孕前优生健康检查资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为1.4万元,执行数为1.05万元,完成预算的75%。主要产出和效果:全年共为13对夫妇提供免费孕前检查,降低了我区出生人口缺陷,完成全年总目标;。发现的问题及原因:该项目执行情况良好,无存在问题。下一步改进措施: 下年度持续做好绩效管理工作。
128、乌尔禾医院(含综合门诊楼)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为4,879万元,执行数为4,879万元,完成预算的100%。主要产出和效果:目前乌尔禾医院A、B区主体已完工,外围砌体已全部完成,A区窗户全部完成安装,外墙保温(一体板)粘结5000㎡,目前已完成项目总工程进度50%;。发现的问题及原因:该项目执行情况良好,无存在问题。下一步改进措施: 下年度持续做好绩效管理工作。
129、2018年中央财政医疗服务能力提升补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为100万元,执行数为2.83万元,完成预算的2.83%。主要产出和效果:全年投入新镇卫生院内部装修工作,已完成80%。发现的问题及原因:工作开展未及时支付资金。下一步改进措施: 一是下一年度做好一用于医联体建设、信息化建设等医药卫生体制改革各项工作;二是用于人员培训、重点专科建设、区域卫生应急体系建设等医疗服务能力提升各项工作。
130、蚊虫预防控制专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为100万元,执行数为86.33万元,完成预算的86.33%。主要产出和效果:全年开展蚊虫消杀工作不少于24次,开展飞防1次。发现的问题及原因:一是项目资金预算执行率一般。下一步改进措施: 下一年度相应调减项目预算资金。
131、2017年中央财政医疗服务能力建设补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为10万元,执行数为0.95万元,完成预算的9.5%。主要产出和效果:形成有序的就医格局,缓解未来群众看病难、看病贵的状况,完成全年社会效益指标。发现的问题及原因:全年投入新镇卫生院内部装修工作,已完成80%,未完成全年总目标。下一步改进措施: 下一年度相应调减项目预算资金。
132、流动人口服务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.33万元,完成预算的66%。主要产出和效果:为流动人口提供免费查孕6次,免费查环4次,发放宣传单,宣传册1500人份。发现的问题及原因:项目资金预算执行率一般。下一步改进措施: 下一年度相应调减项目预算资金。
133、消毒效果检测经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为4万元,执行数为3.91万元,完成预算的97.75%。主要产出和效果:全年没有因卫生用品不合格导致疾病传播,完成全年总目标。发现的问题及原因:项目资金预算执行率一般。下一步改进措施: 下一年度相应调减项目预算资金。
134、全民健康体检经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为7.67万元,执行数为7.56万元,完成预算的98.57%。主要产出和效果:该项目完成全年工作任务为全区2177人开展免费健康体检,顺利通过市考核组考核。发现的问题及原因:该项目执行情况良好,无存在问题。下一步改进措施: 下年度持续做好绩效管理工作。
135、计生业务工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.44万元,完成预算的88%。主要产出和效果:该项目完成全年工作任务。举办女性关爱月乳腺疾病筛查一次,为全区适龄女性免费查孕6次,免费查环4次。发现的问题及原因:项目资金预算执行率一般。下一步改进措施: 下一年度相应调减项目预算资金。
136、爱国卫生业务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.06万元,完成预算的12%。主要产出和效果:该项目完成全年工作任务。全年共计举办爱国卫大扫除4次。发现的问题及原因:项目资金预算执行率不高。下一步改进措施: 下一年度相应调减项目预算资金。
137、农牧民生殖健康检查项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.18万元,完成预算的36%。主要产出和效果:举办2次慰问活动,免费农牧民适龄妇女提供免费查孕查环服务。发现的问题及原因:项目资金预算执行率不高。下一步改进措施: 下一年度相应调减项目预算资金。
138、检测设备年检经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.25万元,完成预算的50%。主要产出和效果:该项目完成全年工作任务共计年检快件设备5件。发现的问题及原因:项目资金预算执行率不高。下一步改进措施: 下一年度相应调减项目预算资金。
139、脊灰强化免疫经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.38万元,完成预算的76%。主要产出和效果:举办脊灰补充免疫活动2次,向群众发放宣传单、张贴宣传画报、悬挂条幅、大屏幕滚动标语等,共计1000(张),顺利通过市考核组考核。发现的问题及原因:项目资金预算执行率一般。下一步改进措施: 下一年度相应调减项目预算资金。
140、执法人员制服采购项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为1.01万元,执行数为0.97万元,完成预算的96.04%。主要产出和效果:是共计购3套统一制服。发现的问题及原因:该项目执行情况良好,无存在问题。下一步改进措施: 下年度持续做好绩效管理工作。
141、计划生育协会经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为0.3万元,执行数为0.27万元,完成预算的90%。主要产出和效果:开展重要节假日走访慰问2次。发现的问题及原因:该项目执行情况良好,无存在问题。下一步改进措施: 下年度持续做好绩效管理工作。
142、一般干部体检经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为20.2万元,执行数为19.79万元,完成预算的97.97%。主要产出和效果:2018为全区干部提供免费健康体检1次。发现的问题及原因:该项目执行情况良好,无存在问题。下一步改进措施: 下年度持续做好绩效管理工作。
143、计生家庭奖扶资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为3.87万元,执行数为2.75万元,完成预算的71.06%。主要产出和效果:共发放计划生育家庭奖励13户每户960元,城镇一次性退休奖励金3人没人5000元。发现的问题及原因:项目资金预算执行率不高。下一步改进措施: 下一年度相应调减项目预算资金。
144、计生专干补助经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为2.88万元,执行数为1.44万元,完成预算的50%。主要产出和效果:举办集中宣传月活动6次,向育龄群众发放计划生育宣传单、制作张贴宣传画报、悬挂条幅、大屏幕滚动标语、播放宣传教育片等,顺利通过市考核组考核。发现的问题及原因:项目资金预算发放不及时。下一步改进措施: 下一年度及时发放项目预算资。
145、市补2017年第一、三批基本公共卫生服务补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为10.26万元,执行数为4.45万元,完成预算的43.37%。主要产出和效果:年度内开展生活饮用水卫生、学校卫生、非法行医、计划生育、非法采供血实地巡查和信息报告工作 100%,完成全年质量指标。发现的问题及原因:项目资金预算执行率一般。下一步改进措施: 下一年度相应调减项目预算资金。
146、市补2017年中央及自治区重大公共卫生服务补助资金(中央补助地方计划生育事业费)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为1万元,执行数为0.21万元,完成预算的21%。主要产出和效果:举办女性关爱月乳腺疾病筛查一次,为全区适龄女性免费查孕6次,免费查环4次。发现的问题及原因:项目资金预算执行率一般。下一步改进措施: 下一年度相应调减项目预算资金。
147、市补2016年重大公共卫生服务补助资金(卫生监督检查)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为1.1万元,执行数为0.62万元,完成预算的56.36%。主要产出和效果:年没有因卫生用品不合格导致疾病传播,完成全年总目标。发现的问题及原因:项目资金预算执行率一般;。下一步改进措施: 下一年度相应调减项目预算资金。
148、市补2017年基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度中央补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为2.55万元,执行数为2.55万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是基本药物200种以上。发现的问题及原因:按照相关要求执行,无问题出现。下一步改进措施: 按照相关要求执行,无问题出现。
149、市补2016年第一至三阶段基本公共卫生服务资金(中央自治区市)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为6.14万元,执行数为6.14万元,完成预算的100%。主要产出和效果:年度内开展生活饮用水卫生、学校卫生、非法行医、计划生育、非法采供血实地巡查和信息报告工作,辖区残疾人建立健康档案100%等工作。发现的问题及原因:该项目执行情况良好,无存在问题。下一步改进措施: 下年度持续做好绩效管理工作。
150、十六中功能教室家具设备采购经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为710.71万元,执行数为587.65万元,完成预算的82.68%。主要产出和效果:一是完成十六中改扩建项目教学楼、教师周转房的设备及家具采购;二是保障教育教学工作正常开展,保障教师生活正常进行。发现的问题及原因:预算执行率不高。下一步改进措施: 提高预算执行率,加快资金支付。
151、克拉玛依市第十六中学改建项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为3,951.72万元,执行数为3,951.72万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是建成教学楼1栋;建成教师周转房3栋;二是改善我区教学环境。发现的问题及原因:项目已完成,资金执行完成。下一步改进措施: 加快资金执行进度。
152、2018年乌尔禾生态旅游产业发展研究与示范园建设科技专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为89.0分。项目全年预算数为12万元,执行数为6.9万元,完成预算的57.5%。主要产出和效果:完成向阳花海建设。发现的问题及原因:各项目实施单位对项目管理不够规范,各部项目进度滞后,部门预算编报不够精细。下一步改进措施: 加大预算编制科学性、精细化,做好预计测算,尽可能减少偏差。
153、知识产权经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为90.0分。项目全年预算数为5万元,执行数为4.61万元,完成预算的92.2%。主要产出和效果:一是完成专利授权6项,二是开展专利执法、专利宣传活动3次。发现的问题及原因:预算编制不够细。下一步改进措施: 加大预算编制科学性、精细化,做好预计测算,尽可能减少偏。
154、青少年活动中心经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为89.0分。项目全年预算数为2万元,执行数为0.2万元,完成预算的10%。主要产出和效果:教师薪酬发放7名;物品奖励发放30名。发现的问题及原因:需要开设更多的课程。下一步改进措施: 招聘优秀的教师。
155、科普活动经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为90.0分。项目全年预算数为5万元,执行数为3.36万元,完成预算的67.2%。主要产出和效果:科普活动收益人次1000人次。发现的问题及原因:初预算较实际执行有较大偏差,部门预算编报不够精细。下一步改进措施: 加大预算编制科学性、精细化,做好预计测算,尽可能减少偏差。
156、信息化建设费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为90.0分。项目全年预算数为42.2万元,执行数为36.04万元,完成预算的85.4%。主要产出和效果:3个政府机房网络安全运行。发现的问题及原因:年初预算较实际执行有偏差,部门预算编报不够精细。下一步改进措施: 加大预算编制科学性、精细化,做好预计测算,尽可能减少偏差。
157、科技合作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为90.0分。项目全年预算数为30万元,执行数为15万元,完成预算的50%。主要产出和效果:一是成立了生产力促进中心、星创天地;二是申报市级科技项目1项,指导企业项目2项。发现的问题及原因:项目执行进度较慢,产生费用未及时拨付,导致预算执行率低。下一步改进措施: 加大预算编制科学性、精细化,做好预计测算,加强项目管理,提高工作执行率。
158、科技研发经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为89.0分。项目全年预算数为120万元,执行数为35万元,完成预算的29.17%。主要产出和效果:实施2项科技项目,辖区创新能力和科技进步水平得以提升。发现的问题及原因:各项目实施单位对项目管理不够规范,各部项目进度滞后,部门预算编报不够精细。下一步改进措施: 加大预算编制科学性、精细化,做好预计测算,尽可能减少偏差。
159、合作办学经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为90.0分。项目全年预算数为76.04万元,执行数为53.13万元,完成预算的69.87%。主要产出和效果:一是聘请专家4人;开展研学活动1次;二是开展教学督导2次。发现的问题及原因:研学活动次数较少。下一步改进措施: 增加研学活动次数。
160、市补2016年中小学和幼儿园教师专业理论培训考试经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为0.09万元,执行数为0.09万元,完成预算的100%。主要产出和效果:完成中小学教师专业理论培训考试1次。发现的问题及原因:中小学教师专业理论培训考试经验不足。下一步改进措施: 中小学教师专业理论培训考试积累经验。
161、学前教育保障经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为95.0分。项目全年预算数为153万元,执行数为110.51万元,完成预算的72.23%。主要产出和效果:一是开展10次幼儿大型活动;二是保证幼儿入园期间的合理膳食;三是购买幼儿读本超过500本;四是购买幼儿入园期间使用的各类卫生消毒用品,保证幼儿在园的卫生安全;五是购置2套教师用教学用具等设备。发现的问题及原因:一是该项目年初及时纳入预算安排,及时批复下达,同步设定绩效目标,落实项目负责人,但在年中未及时跟踪问效,督促项目执行,督促资金支付使用进度,造成项目资金预算执行率不高。下一步改进措施: 一是年中及时跟踪问效,督促项目执行,督促资金支付使用进度,下一年度相应调减项目预算资金。
162、2015-2018年支持学前教育发展专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为95.0分。项目全年预算数为39.36万元,执行数为39.36万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是购置8套幼儿大型玩教具;二是购置校园环创永平,建设丰富的校园文化。发现的问题及原因:该项目执行良好,无存在问题。下一步改进措施: 下一年度持续做好绩效管理工作。
163、2016-2018年城乡义务教育保障机制(城市公办义务教育学校舍身安全)专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为121.1万元,执行数为62.7万元,完成预算的51.78%。主要产出和效果:1是:保障全区1所义务教育阶段学校正常运转、完成2018年教学楼厕所排污维修改造2处,达到公厕质量保证,使学生公厕环境改善;学校大门改造;校舍供暖维修及零星维修,保证教室正常供暖,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。;2是:义务教育学校教学楼厕所改造完毕,公厕的排污管已更换,公厕环境改善;校园大门改造完成,提高学生的安全;教学楼暖气管线整改完成,保证正常教师供暖。发现的问题及原因:一是项目资金预算执行率不高;二是该项目质保验收时间没有到期。下一步改进措施: 姨是下一年度相应调减项目预算资金;二是下一年度按计划实施监督完成。
164、义务教育保障经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为100万元,执行数为78.24万元,完成预算的78.24%。主要产出和效果:1是、主要是加强小学教育经费管理,提高教学和教育管理,项目属于地方出台对企业补助性政策,主要用途是保障正常的教育教学工作开展,如校车运行、校园安全、教育教学活动开展、学生奶、校服、两免一补教辅、设备购置等;2是从社会效益上讲,通过购买学生教辅用书,有效增加学生的阅读量和保障校车的安全运行,保证正常的教育教学管理与服务。发现的问题及原因:一是项目资金预算执行率不高;二是加强项目的监管力度。下一步改进措施: 一是下一年度相应调减项目预算资金;二是下一年度按计划实施监督完成。
165、市补2017年中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为96.0分。项目全年预算数为0.28万元,执行数为0.28万元,完成预算的100%。主要产出和效果:1是开展乡村学校少年宫活动,通过学习传统武术,武术不仅是中华民族传统的体育项目,更是一种文化、一种思想,增强学生体魄,传承中华民族精神;2是通过学习中华武术,提高少年体质,陶冶学生情操,培养艺术审美力。发现的问题及原因:按计划完成教学目标。下一步改进措施: 该项目预算数与教育教学计划都按时完成。
166、宿舍房屋租赁费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为440.7万元,执行数为440.7万元,完成预算的100%。主要产出和效果:解决乌尔禾区政府工作人员、外聘人员正常住宿问题进行宿舍房屋租赁,保障机关工作人员的日常住宿,做好后勤保障工作。发现的问题及原因:该项目执行情况良好。下一步改进措施: 下年度持续做好绩效管理。
167、机关房屋租赁经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为1,040万元,执行数为814万元,完成预算的78.27%。主要产出和效果:一是保障乌尔禾区政府各办公楼及房屋租赁,确保各办公楼房屋及内部实施完好无损。;二是为乌尔禾区政府工作人员、外聘人员提供办公场所,保障机关工作人员的日常工作,做好后勤保障工作。发现的问题及原因:一是项目资金支出进度不足,没有对支出资金及时报销。下一步改进措施: 一是加强项目资金管理,督促经管员对支出项目资金及时报销。
168、交通意外保险经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为95.0分。项目全年预算数为8.48万元,执行数为8.48万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是保障全区政府工作人员日常安全出行,购买全区干部职工交通意外保险,做好后勤服务保障工作。发现的问题及原因:该项目执行情况良好。下一步改进措施: 下年度持续做好绩效管理。
169、办公楼维修维护经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为145万元,执行数为64.69万元,完成预算的44.61%。主要产出和效果:保障乌尔禾区人民政府区域内所有办公室正常运行,为乌尔禾区政府工作人员提供良好、舒适的工作环境,开展维修维护所需材料购置,做好后勤保障工作。发现的问题及原因:项目资金预算执行率不高。下一步改进措施: 提高项目执行率,下年度持续做好绩效管理。
170、机关食堂服务购买项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为664万元,执行数为605.46万元,完成预算的91.18%。主要产出和效果:进一步做好后勤服务保障工作,提高后勤服务水品,为乌尔禾区政府工作人员、外聘人员提供可口的工作餐,有效保障乌尔禾区政府工作人员日常用餐。发现的问题及原因:项目资金支出进度不足,没有及时对食堂费用及时报销。下一步改进措施: 下年度持续做好绩效管理。及时报销食堂费用。
171、室内物业服务购买项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为392.2万元,执行数为356.36万元,完成预算的90.86%。主要产出和效果:保证乌尔禾区人民正常生产生活,保证乌尔禾区政府联合1号办公楼、2号楼、少年宫、档案局、法院、社区卫生服务中心、文体馆、武装部、恐龙公测、移动卫生间、水电维修服务等区域正常运行,创造乌尔禾区整洁、文明、安全、舒适的生活和工作环境,实现环境、社会、经济同步增长,做好后勤保障工作。发现的问题及原因:该项目执行情况良好。下一步改进措施: 下年度持续做好绩效管理。
172、机关车辆服务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为352万元,执行数为250.23万元,完成预算的71.09%。主要产出和效果:提升政府工作人员外出工作效率,保证工作及时开展,保障乌尔禾区政府工作人员、外聘人员日常工作公务用车,进一步提升后勤服务水平,做好后勤保障工作。发现的问题及原因:项目资金预算执行率不高。下一步改进措施: 提高项目执行率,下年度持续做好绩效管理。
173、办公宿舍设备采购项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为320万元,执行数为319.78万元,完成预算的99.93%。主要产出和效果:保障乌尔禾区人民政府新1#办公楼正常运行,乌尔禾区政府工作人员以及新增工作人员能够正常办公、新增68套公租房能够正常入住采购所需的办公设备、家具等。保障政府工作人员正常开展工作、及时入住,做好后勤保障工作。发现的问题及原因:该项目执行情况良好。下一步改进措施: 下年度持续做好绩效管理。
174、公共节能宣传经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为95.0分。项目全年预算数为0.2万元,执行数为0.2万元,完成预算的100%。主要产出和效果:宣传公共节能减排环保主要用于政府公共节能宣传费,创建公共节能示范单位,做好后勤保障工作。发现的问题及原因:该项目执行情况良好。下一步改进措施: 下年度持续做好绩效管理。
175、纯净水采购经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为15万元,执行数为9.83万元,完成预算的65.53%。主要产出和效果:保证乌尔禾区政府全年大小会议、各项活动用水,提高后勤保障服务。发现的问题及原因:项目资金预算执行率不高。下一步改进措施: 提高项目执行率,下年度持续做好绩效管理。
176、保安服务购买项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为594.36万元,执行数为530.29万元,完成预算的89.22%。主要产出和效果:与克拉玛依荣康保安服务有限责任公司签订安保合同,保障各小区及办公楼执勤安全,保证办公楼、小区安全运行,做好后勤保障工作。发现的问题及原因:项目资金预算执行率不高。下一步改进措施: 提高项目执行率,下年度持续做好绩效管理。
177、百口泉为民服务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为10万元,执行数为1.39万元,完成预算的13.9%。主要产出和效果:增强社区服务功能、惠民公益活动、加强社区文化建设等。提高辖区群众幸福度。发现的问题及原因:项目资金预算执行率不高。下一步改进措施: 提高项目执行率,下年度持续做好绩效管理。
178、百口泉筹委会开办费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为66.2万元,执行数为61.01万元,完成预算的92.16%。主要产出和效果:加强百口泉产业园区筹委建设及开展日常工作。发现的问题及原因:项目资金预算执行率不高。下一步改进措施: 提高项目执行率,下年度持续做好绩效管理。
179、车队聘用人员经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为96.0分。项目全年预算数为112.36万元,执行数为112.36万元,完成预算的100%。主要产出和效果:主要是为保证完成政府工作任务,充实乌尔禾区工作人员血液,按时保量完成各项工作任务进行内部掌控人员,解决乌尔禾区工作人员不足的问题,主要用途是为内部掌控人员发放工资。发现的问题及原因:该项目执行情况良好,无存在问题。下一步改进措施: 下一年度持续做好预算绩效管理工作。
180、救护车运转经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为3万元,执行数为2.16万元,完成预算的72%。主要产出和效果:一是救护车使用次数95次,完成全年质量指标。二是救护车使用费用一次240元,完成全年数量指标。三是救援出车及时率100%,完成全年时效指标。四是提高突发事件的医疗急救能力95%,完成全年社会效益指标。五是辖区居民满意度95%,完成全年满意度指标。发现的问题及原因:项目资金预算执行率不高。下一步改进措施: 下一年度相应调减项目预算资金,强化预算编制,做到预计测算精细,完成次项目绩效目标。
181、社区卫生服务中心聘用人员经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为23.41万元,执行数为23.3万元,完成预算的99.53%。主要产出和效果:一是聘用人员数1人,完成全年数量指标。二是支付政策合格率为100%,完成全年质量指标。三是项目资金发放及时,完成全年时效指标。四是促进本中心护理工作效益,达到预期效果,完成全年社会效益指标。五是护理人员满意度90%,完成全年满意度指标。发现的问题及原因:部门预算编报不够精细。下一步改进措施: 下一年度加大预算编制科学性、精细化,做好预计测算。
182、耗材试剂采购经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为95.0分。项目全年预算数为18万元,执行数为10.71万元,完成预算的59.5%。主要产出和效果:一是医用耗材采购次数6次,检验试剂采购次数 3次,完成全年数量指标。二是医用耗材资质符合率100%,采购检验试剂合格率100%,完成全年质量指标。三是提高医疗服务质量90%以上,完成全年社会效益指标。四是辖区居民满意度90%及以上,完成全年满意度指标。发现的问题及原因:项目资金预算执行率不高。下一步改进措施: 下一年度相应调减项目预算资金。
183、医疗废弃物处置费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为0.8万元,执行数为0.8万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是医疗废弃物处理次数 10次,完成全年数量指标。二是医疗废弃物处理政策符合率100%,符合《医疗卫生机构医疗废物管理办法》要求,完成全年质量指标。三是医疗废弃物处理及时,完成全年时效指标。四是保护生态环境,达到预期效果,完成全年社会效益指标。发现的问题及原因:项目预计测算工作不够精细。下一步改进措施: 做好医疗废弃物处置工作,做到次项目预计测算精细,严格按照资金请拨、审批、支付程序,完成次项目绩效目标。
184、全民体检胸片经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为0.8万元,执行数为0.8万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是胸部透视检查人次200人,完成全年数量指标。二是胸部透视检查费用40元/每人,完成全年成本指标。三是提高全民健康体检工作质量,达到预期效果,完成全年社会效益指标。四是辖区居民满意度95%及以上,完成全年满意度指标。发现的问题及原因:项目预计测算工作不够精细。下一步改进措施: 强化预算编制,做到预计测算精细,严格按照资金请拨、审批、支付程序,完成次项目绩效目标。
185、药物采购经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为55万元,执行数为50.15万元,完成预算的91.18%。主要产出和效果:一是基本药物采购次数12次,草药采购次数10次,完成全年数量指标。二是采购政策符合率100%,完成全年质量指标。三是药物采购及时,完成全年时效指标。四是满足辖区居民用药需求,完成全年社会效益指标。五是辖区居民满意度90%,完成全年满意度指标。发现的问题及原因:项目资金预算执行率不高,部门预算编报不够精细。下一步改进措施: 下一年度相应调减项目预算资金。
186、对口支援医生经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为3万元,执行数为2.83万元,完成预算的94.33%。主要产出和效果:一是门诊坐诊医生人数10人,中医专家人数3人,门诊医生坐诊次数10人次,中医专家坐诊次数23次,完成全年数量指标。二是满足辖区居民基本医疗服务需求95%,完成全年社会效益指标。三是辖区居民满意度100%,完成全年满意度指标。发现的问题及原因:项目资金预算执行率不高。下一步改进措施: 下一年度相应调减项目预算资金。不断加强医疗队伍建设,为辖区居民提供更好的医疗服务,做到预计测算精细,严格按照资金请拨、审批、支付程序,完成次项目绩效目标。
187、征收拆迁补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为95.0分。项目全年预算数为639.76万元,执行数为633.9万元,完成预算的99.08%。主要产出和效果:一是征收拆迁63户全部完成;二是征收人与被征收人满意度到达90%以上,完成全年满意度指标。发现的问题及原因:预算执行率不高。下一步改进措施: 下一年相对减少该项目预算安排。
188、棚户区改造购买服务付费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为711万元,执行数为711万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是圆满完成评估工作;二是拆迁补助及时性达到100%。发现的问题及原因:拆迁工作还需进一步规范。下一步改进措施: 下一年度持续做好棚户区改造工作。
189、城市管理举报奖励项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.4万元,完成预算的80%。主要产出和效果:一是全年共奖励城市管理问题举报人数达到20人;二是辖区居民参与城市管理工作的热情提高了。发现的问题及原因:预算执行率不高。下一步改进措施: 下一年多开展宣传活动,鼓励辖区更多居民参与城市管理工作。
190、市容环卫经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是城区环境卫生明显改善;二是辖区居民对市容市貌的满意度达到了90%以上。发现的问题及原因:卫生死角问题清理不够及时。下一步改进措施: 下一年加大巡查力度,督促物业公司及时清理辖区卫生死角。
191、日常执法业务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是城区市容市貌明显改善;二是辖区居民对市容市貌的满意度达到了90%以上。发现的问题及原因:执法工作还需进一步规范。下一步改进措施: 下一年认真学习执法业务,做到执法日趋规范化。
192、视频监控系统经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为678万元,执行数为630.52万元,完成预算的93%。主要产出和效果:一是全区视频监控系统得到了及时的维护;二是提高了辖区居民的安全感与满意度。发现的问题及原因:预算执行率不高。下一步改进措施: 下一年适当减少预算数额,节省开支。
193、广告店招整改经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是全区店招店牌整改数量达到了106家;二是改善了城区的市容市貌。发现的问题及原因:辖区居民满意度不高。下一步改进措施: 下一年度继续对城区范围内店招店牌进行摸底调查,及时整改,提高居民满意度。
194、征收拆迁评估工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为75万元,执行数为74.45万元,完成预算的99.27%。主要产出和效果:一是全区征收评估户数77户,全部完成;二是确保我区征收补偿的公正性与合理性。发现的问题及原因:预算执行率不高。下一步改进措施: 下一年度将按照工作要求,合理申请该项目预算经费。
195、城管大联动工作费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为124.04万元,执行数为19.9万元,完成预算的16.04%。主要产出和效果:一是全区征收评估户数77户,全部完成;二是确保我区征收补偿的公正性与合理性。发现的问题及原因:预算执行率不高。下一步改进措施: 下一年度将按照工作要求,合理申请该项目预算经费。
196、油田园区等垃圾清运道路保洁物业服务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为476.1万元,执行数为441.35万元,完成预算的92.7%。主要产出和效果:一是确保我区城市管理信息平台的正常运转;二是提升了我区的城市精细化水平。发现的问题及原因:预算执行率不高。下一步改进措施: 下一年度将按照工作要求,进行项目招标,按照合同要求支付费用。
197、金丰土地收储资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为95.0分。项目全年预算数为1,079万元,执行数为680万元,完成预算的63.02%。主要产出和效果:一是确保我区2018年金丰土地的顺利收回;二是被征收人满意度达到90%以上。发现的问题及原因:预算执行率不高。下一步改进措施: 下一年度将按照工作要求,合理申请预算费用。
198、困难人群临时救助金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为2.45万元,执行数为2.05万元,完成预算的83.67%。主要产出和效果:及时开展救助,进一步发挥社会救助托底线、救急难作用,妥善解决好城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难,完成全年总目标。发现的问题及原因:全年支出进度不足主要原因是救助人数无法准确估算。下一步改进措施: 该项目年初及时纳入预算安排,及时批复下达,同步设定绩效目标,落实项目负责人,年中及时跟踪问效,督促项目执行,督促资金支付使用进度,确保了项目有效实施。
199、农村最低生活保障资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为13.4万元,执行数为12.71万元,完成预算的94.85%。主要产出和效果:及时发放保障资金,确保全区农村低保对象应保尽保。发现的问题及原因:及时发放各类救助金。下一步改进措施: 继续扎实做好农村最低生活保障资金发放工作。
200、2018年残疾学生困难残疾人家庭学生教育补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为0.1万元,执行数为0.1万元,完成预算的100%。主要产出和效果:及时发放保障资金,确保残疾学生及困难残疾人家庭学生及时得到救助。发现的问题及原因:项目执行效果良好,无存在问题。下一步改进措施: 继续做好辖区残疾学生和困难残疾人家庭补助。
201、残疾人事业发展补助资金(残疾人基本康复)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为0.71万元,执行数为0.56万元,完成预算的78.87%。主要产出和效果:对辖区符合条件的残疾人开展精准康复,举办残疾人康训练复知识及惠民政策讲解1次。有效改善残疾人基本生活。发现的问题及原因:项目执行效果良好,无存在问题。下一步改进措施: 继续扎实做好残疾人精准康复工作。
202、乌尔禾区民政局2018年残疾人精准康复服务项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为0.19万元,执行数为0.19万元,完成预算的100%。主要产出和效果:对辖区符合条件的残疾人开展康复训练,有效改善残疾人基本生活。发现的问题及原因:项目执行效果良好,无存在问题。下一步改进措施: 继续扎实做好残疾人康复工作。
203、2018年克拉玛依市听力和言语残疾人短信无障碍补贴资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为0.07万元,执行数为0.07万元,完成预算的100%。主要产出和效果:时发放补助资金,确保听力残疾人生活有效改善。发现的问题及原因:项目执行效果良好,无存在问题。下一步改进措施: 继续扎实做好听力和言语残疾人短信无障碍补贴资金发放工作。
204、2018年克拉玛依市残疾儿童救助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为0.04万元,执行数为0.04万元,完成预算的100%。主要产出和效果:及时发放救助资金,有效改善残疾家庭生活。发现的问题及原因:项目执行效果良好,无存在问题。下一步改进措施: 继续扎实做好残疾儿童救助资金发放工作。
205、老年人体检补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为0.65万元,执行数为0.31万元,完成预算的47.69%。主要产出和效果:及时开展高龄老年人健康体检工作,使老年人切实感受到党和政府的关怀和温暖。发现的问题及原因:项目执行效果良好,无存在问题。下一步改进措施: 继续扎实做好80周岁以上高龄老人体检工作。
206、2018年社会服务兜底工程中央基建投资预算(残疾人托养中心)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为480万元,执行数为474.1万元,完成预算的98.77%。主要产出和效果:通过建设残疾人托养中心项目,进一步加强残疾人服务体系建设,加快推进残疾人小康进程。发现的问题及原因:项目执行效果良好,无存在问题。下一步改进措施: 继续扎实做好残疾人托养中心建设及使用。
207、第一批城镇无收入困难老年居民困难补贴资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为0.55万元,执行数为0.31万元,完成预算的56.36%。主要产出和效果:及时发放保障资金,使全区城市困难无收入老人基本生活得到保障。完成全年总目标。发现的问题及原因:项目执行效果良好,无存在问题。下一步改进措施: 继续扎实做好城镇无收入困难老年居民困难补贴资金发放工作。
208、70周岁以上老年人特殊生活补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为16.52万元,执行数为14.92万元,完成预算的90.31%。主要产出和效果:及时发放70周岁及以上老年人生活补贴,使老年人切实感受到党和政府的关怀和温暖。发现的问题及原因:项目执行效果良好,无存在问题。下一步改进措施: 继续扎实做好70周岁以上老年人特殊生活补贴工作。
209、第一批社会救助资金(城乡医疗救助资金)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为13.37万元,执行数为6.15万元,完成预算的46%。主要产出和效果:对符合救助条件的困难人群,及时给予医疗救助。完成全年总目标。发现的问题及原因:项目执行效果良好,无存在问题。下一步改进措施: 继续扎实做好城乡医疗救助资金发放工作。
210、2018年第一批社会救助资金(困难群众基本生活资金城市低保)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为6.44万元,执行数为3.59万元,完成预算的55.75%。主要产出和效果:及时发放保障资金,确保全区城市低保对象应保尽保。发现的问题及原因:项目执行效果良好,无存在问题。下一步改进措施: 继续扎实做好城市最低生活保障资金发放工作。
211、残疾人文体活动经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.45万元,完成预算的90%。主要产出和效果:及时开展残疾人文化活动宣传,有效预防各类残疾的发生。发现的问题及原因:项目执行效果良好,无存在问题。下一步改进措施: 继续扎实做好残疾人文体活动宣传工作。
212、民政综合业务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为5.1万元,执行数为0.69万元,完成预算的13.53%。主要产出和效果:及时开展民政综合业务工作开展,创建等工作开展,确保民政工作规范化,提升民政为民服务水平。发现的问题及原因:项目执行效果良好,无存在问题。下一步改进措施: 继续扎实做好民政综合业务工作。
213、防灾减灾工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为17.55万元,执行数为0.5万元,完成预算的2.85%。主要产出和效果:开展防灾减灾救灾宣传、自然灾害防灾减灾应急演练教育活动、桌面演练及街面宣传等活动。提高应急救助和减灾防灾能力,确保受灾人员基本生活,最大限度地减少人民群众生命财产损失,维护灾区社会稳定。发现的问题及原因:项目执行效果良好,无存在问题。下一步改进措施: 继续扎实做好防灾减灾宣传活动及防灾物资储备工作。
214、低保核查服务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为2万元,执行数为0.46万元,完成预算的23%。主要产出和效果:项目主要用于严格落实“保障对象有进有出、应保尽保”动态管理机制,开展低保动态核查。发现的问题及原因:项目执行效果良好,无存在问题。下一步改进措施: 继续扎实做好低保核查工作。
215、缴纳市老年协会会费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:项目主要用于缴纳市老年协会团体会员费。发现的问题及原因:项目执行效果良好,无存在问题。下一步改进措施: 继续扎实做好缴纳市老年协会会费工作。
216、婚姻收养登记规范化建设项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为1万元,执行数为0.12万元,完成预算的12%。主要产出和效果:项目主要用于加强婚姻登记信息化、婚姻登记场所标准化建设水平。完成全年总目标。发现的问题及原因:项目执行效果良好,无存在问题。下一步改进措施: 续扎实做好婚姻收养登记规范化建设工作。
217、慈善工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.05万元,完成预算的10%。主要产出和效果:项目主要用于开展《中华人民共和国慈善法》宣传进学校活动。发现的问题及原因:项目执行效果良好,无存在问题。下一步改进措施: 继续扎实做好慈善宣传工作。
218、残疾人协会业务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.18万元,完成预算的36%。主要产出和效果:项目主要用于开展残疾人业务工作经费。发现的问题及原因:项目执行效果良好,无存在问题。下一步改进措施: 继续做好残疾人事业发展工作。
219、关爱青少年成长活动项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为5万元,执行数为0.37万元,完成预算的7.4%。主要产出和效果:项目主要用于青少年主题教育,开展“五老”讲师慰问工作经费。发现的问题及原因:项目执行效果良好,无存在问题。下一步改进措施: 继续扎实做好关爱青少年成长工作。
220、区划地名工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为20万元,执行数为1.98万元,完成预算的9.9%。主要产出和效果:项目主要用于行政区域界线和界碑巡查工作开展,增设地市线上标志物以及地名标志物的日常维护费用。发现的问题及原因:项目执行效果良好,无存在问题。下一步改进措施: 继续扎实做好区划地名工作。
221、双拥优抚工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为29.81万元,执行数为19.05万元,完成预算的63.9%。主要产出和效果:主要是为做好双拥优抚工作,实现军民共建总体目标,使驻区部队、单位、优抚对象、现役军人切实感受到党和政府的关怀和温暖。在重要节日期间开展关心关爱活动。发现的问题及原因:项目执行效果良好,无存在问题。下一步改进措施: 继续扎实做好双拥优抚工作。
222、困难群众节日慰问项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为6万元,执行数为2.5万元,完成预算的41.67%。主要产出和效果:用于对辖区困难群众开展节日慰问,使辖区的困难群众感受到党的温暖。发现的问题及原因:项目执行效果良好,无存在问题。下一步改进措施: 继续做好困难群众节日慰问工作。
223、残疾人两项补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为2.21万元,执行数为1.95万元,完成预算的88.24%。主要产出和效果:主要是对我区符合补贴条件的残疾人发放两项补贴(困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴),保障残疾人生存发展权益,提高残疾人生活质量,促进社会和谐稳定。发现的问题及原因:项目执行效果良好,无存在问题。下一步改进措施: 继续扎实做好残疾人两项补贴工作。
224、五项能源减免补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为4万元,执行数为1.2万元,完成预算的30%。主要产出和效果:对全区的城市低保户水费、电费、天然气费、电视费、物业费得到相应的减免。发现的问题及原因:项目执行效果良好,无存在问题。下一步改进措施: 继续扎实做好五项能源减免补贴工作。
225、无业残疾人生活费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为2.91万元,执行数为1.85万元,完成预算的63.57%。主要产出和效果:对我区符合补贴条件的无业残疾人发放生活费。发现的问题及原因:项目执行效果良好,无存在问题。下一步改进措施: 继续扎实做好无业残疾人生活费发放工作。
226、农村五保供养资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为4万元,执行数为1.38万元,完成预算的34.5%。主要产出和效果:对我区符合补贴条件的农村五保户应保尽保。完成全年总目标。发现的问题及原因:项目执行效果良好,无存在问题。下一步改进措施: 继续扎实做好农村五保供养资金发放工作。
227、困难人群冬季取暖救助金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为7万元,执行数为5.18万元,完成预算的74%。主要产出和效果:我区符合补贴条件的困难群众在冬季取暖时给予补助。发现的问题及原因:项目执行效果良好,无存在问题。下一步改进措施: 继续扎实做好困难人群冬季取暖救助金发放工作。
228、老年人慰问活动经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为3万元,执行数为0.21万元,完成预算的7%。主要产出和效果:节期间对全区80岁以上老年人开展慰问,从而进一步弘扬中华民族敬老爱老助老的传统美德,不断提高老年人的生活质量,使老年人真正安享幸福晚年生活。发现的问题及原因:项目执行效果良好,无存在问题。下一步改进措施: 继续扎实做好老年人慰问工作。
229、无业残疾人养老保险项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为78.0分。项目全年预算数为1.92万元,执行数为1.08万元,完成预算的56.25%。主要产出和效果:我区符合补贴条件的9名无业残疾人缴纳养老保险,保障无业残疾人基本生活。完成全年总目标。发现的问题及原因:项目执行效果良好,无存在问题。下一步改进措施: 继续做好无业残疾人缴纳养老保险工作。
230、重度残疾人慰问金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为1.8万元,执行数为1.06万元,完成预算的58.89%。主要产出和效果:对我区符合补贴条件的重度残疾人开展慰问,保障无业残疾人基本生活。完成全年总目标。发现的问题及原因:项目执行效果良好,无存在问题。下一步改进措施: 继续扎实做好重度残疾人慰问工作。
231、疾病免疫规划专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为1.22万元,执行数为1.11万元,完成预算的90.98%。主要产出和效果:加强全区免疫规划管理和儿童预防接种信息化建设,提高全市适龄儿童疫苗免疫接种率,提高其预防传染病的抗体水平,除低全市疫苗可预防疾病发生率和提高人群免疫水平。发现的问题及原因:项目资金预算执行率一般。下一步改进措施: 加快资金预算执行。
232、精神病、慢性病防治经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为24.2万元,执行数为8.93万元,完成预算的36.9%。主要产出和效果:根据慢病综合防控示范区建设指标要求,慢病示范区建设经费不得少于疾控业务经费的10%。发现的问题及原因:项目资金预算执行率不高。下一步改进措施: 下一年度相应调减项目预算资金。
233、市补2017年中央及自治区重大公共卫生服务补助资金(艾滋病防治)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为1.9万元,执行数为0.29万元,完成预算的15.26%。主要产出和效果:居民艾滋病防治知识知晓率达85%以上。流动人口、青年学生、监管场所被监管人员等重点人群以及易感染艾滋病行为人群艾滋病防治知识知晓率均达90%以上。发现的问题及原因:项目资金预算执行率不高。下一步改进措施: 加快资金预算执行。
234、市补2015-2016年重大公共卫生服务补助资金(地方病防治)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为5.21万元,执行数为2.81万元,完成预算的53.93%。主要产出和效果:“十三五”期间,各地各部门认真履行职责,不断加大投入力度,使全完善防治网络,积极落实各项综合防治措施,广泛动员社会参与,全区地方病防治工作取得成效。发现的问题及原因:项目资金预算执行率不高。下一步改进措施: 加快项目资金执行进度。
235、市补2015年重大公共卫生服务补助资金(包虫病防治)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.46万元,完成预算的92%。主要产出和效果:加强队伍建设提高防控人员技能培训,提高包虫病防治、重点食源性寄生虫病和土源性线虫病等其他重点寄生虫病工作业务水平。发现的问题及原因:项目资金预算执行率不高。下一步改进措施: 加快项目资金预算执行进度。
236、市补2015-2016年重大公共卫生服务补助资金(结核病防治)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为2.72万元,执行数为1.04万元,完成预算的38.24%。主要产出和效果:努力做好我区结核病防治工作,提高全市结核病防治能力和水平。完成自治区下达的活动性肺结核病人发现任务数,提升全区结核病防治技能。发现的问题及原因:项目资金预算执行率不高。下一步改进措施: 加快项目资金预算执行进度。
237、液化石油气钢瓶拉运费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为2.76万元,执行数为2.76万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是钢瓶拉运≥1200个,完成数量指标;二是拉运及时率98%,完成实效指标。发现的问题及原因:项目年初没有编制部门预算,导致从其他项目调剂资金。下一步改进措施: 下一年度根据工作安排编制部门预算。
238、区党建服务中心装修改造项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为88万元,执行数为40万元,完成预算的45.45%。主要产出和效果:一是完成原农牧局办公楼装修改造为区党建服务中心办公用房,一、二两层全部改造,总共改造面积为900m2,其中改造内容包括房间及楼道吊顶、部分房间整合改造、墙面粉刷、给排水管线改造、弱电改造等项目,完成数量指标;二是工程验收合格率95%。完成质量指标。发现的问题及原因:年初制定的预算金额与实际完成工程量支出金额相差较大。下一步改进措施: 建议今后项目在项目实施前将预算做准确,避免此项目中出现的预算金额和实施支付金额相差较大的现象。
239、污水处理厂运营经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为1,151万元,执行数为601.98万元,完成预算的52.3%。主要产出和效果:一是污水日处理量6000立方米/天,完成数量指标;二是生活污水经处理后,水质指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18978-2002中的一级B标准,水质达标率95%,完成质量指标。发现的问题及原因:年初预算较实际执行有较大偏差,部门预算编报不够精细。下一步改进措施: 加大预算编制科学性、精细化,做好预计测算,尽可能减少偏差。
240、居民小区安防工作补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为100万元,执行数为46.85万元,完成预算的46.85%。主要产出和效果:一是乌尔禾区龙翔小区屋面防水维修工程、乌尔禾区第十六中学校园看台工程、乌尔禾镇维修工程三处零星工程完工验收,完成数量指标;二是工程验收合格率98%,完成质量指标。发现的问题及原因:年初制定的预算金额与实际完成工程量支出金额相差较大。下一步改进措施: 今后项目在项目实施前将预算做准确,避免此项目中出现的预算金额和实施支付金额相差较大的现象。
241、乌尔禾区污水处理厂提标改造工程资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为1,500万元,执行数为1,500万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是升级改造污水处理厂一座;二是将原有水质从一级B提标为一级A。发现的问题及原因:该项目执行情况良好,不存在问题。下一步改进措施: 该项目执行情况良好,不存在问题。
242、2018年车辆购置税补助地方用于一般公路建设资金(第二批)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为91万元,执行数为72.36万元,完成预算的79.52%。主要产出和效果:一是新增农村公路标线200平方,标志桩基础21个,增设路侧防护设施2130个,完成数量指标;二是该工程完工,经验收,合格率达98%,完成质量指标。发现的问题及原因:资金执行率不高。下一步改进措施: 未执行部分资金为质保金,待质保期满后支付。
243、配电网建设改造资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为27,595.31万元,执行数为27,538.31万元,完成预算的99.79%。主要产出和效果:一是1、新建通达路长度12.176公里;2、配电网面积3655平方米,完成数量指标;二是工程验收合格率达98%,完成质量指标。发现的问题及原因:资金支付不及时。下一步改进措施: 及时支付资金。
244、棚户区改造资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为1,391.48万元,执行数为1,391.46万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成棚户区改造任务63户,完成数量指标;二是工程验收合格率97%,完成成本指标。发现的问题及原因:资金执行完成,不存在问题。下一步改进措施: 不存在问题,不需要改进措施。
245、退库PPP资金(基础设施建设)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为613.26万元,执行数为613.26万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是对我区不符合条件的ppp项目退库;二是用于我区基础设施建设。发现的问题及原因:该项目执行情况良好,不存在问题。下一步改进措施: 该项目执行情况良好,不存在问题。
246、2018年城市绿化美化工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为400万元,执行数为308.68万元,完成预算的77.17%。主要产出和效果::一是1、种植桥木2300株,2、种植灌木8万株;完成数量指标;二是苗木种植合格率100%,完成质量指标。发现的问题及原因:该项目,年末实际执行242.06万元,执行比率60.51%,主要用于支付绿化美化工程人工、材料、机械等工程款及项目前期费用,该项目工程款达到100%足额支付。下一步改进措施: 剩余资金于2019年完成剩余工程量后支付。
247、集中供热工程项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为550万元,执行数为347.83万元,完成预算的63.24%。主要产出和效果:一是新建供热管线4条,完成数量指标;二是工程合格率100%,完成全年质量指标。发现的问题及原因:本项目绩效目标未完成,原因是工程尚未竣工。下一步改进措施: 继续把好工程质量关,督促企业按照计划及时完工。
248、市补2016-2018(预拨)年度城市公交油价补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为11.71万元,执行数为11.71万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是全年完成对辖区4辆公交车的维护,完成全年数量指标;二是全年公交车正常运营率90%,完成全年质量指标。发现的问题及原因:该项目资金执行完毕,不存在问题。下一步改进措施: 该项目资金执行完毕,不存在问题。
249、2018年危旧房修缮工程补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为100万元,执行数为45万元,完成预算的45%。主要产出和效果:一是乌尔禾区龙翔小区屋面防水维修工程、乌尔禾区第十六中学校园看台工程、乌尔禾镇维修工程三处零星工程完工验收,完成数量指标;二是工程验收合格率98%,完成质量指标。发现的问题及原因:年初制定的预算金额与实际完成工程量支出金额相差较大。下一步改进措施: 今后项目在项目实施前将预算做准确,避免此项目中出现的预算金额和实施支付金额相差较大的现象。
250、十六中改建资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为1,474万元,执行数为1,473.94万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是对原有十六中学进行改建;二是提升我区教学条件。发现的问题及原因:该项目执行情况良好,不存在问题。下一步改进措施: 该项目执行情况良好,不存在问题。
251、基础设施建设资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为11,117万元,执行数为10,987万元,完成预算的98.83%。主要产出和效果:一是修建道路400米,完成数量指标;二是工程质量合格率98%,完成质量指标。发现的问题及原因:该项目资金执行率为98.83%,不存在问题。下一步改进措施: 该项目资金执行率为98.83%,不存在问题。
252、住建局2018年自筹基建资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为4,500万元,执行数为3,889.27万元,完成预算的86.43%。主要产出和效果:一是完成6个民生项目建设,完成数量指标;二是实际完成指标98%,完成质量指标。发现的问题及原因:年初制定的预算金额与实际完成工程量支出金额相差较大。下一步改进措施: 今后项目在项目实施前将预算做准确,避免此项目中出现的预算金额和实施支付金额相差较大的现象。
253、城乡规划经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为200万元,执行数为39.88万元,完成预算的19.94%。主要产出和效果:一是完成82公顷的《龙腾路沿线区域控制性详细规划》;完成数量指标;二是规划方案验收合格率95%,完成质量指标。发现的问题及原因:未能及时跟进资金支付使用进度。下一步改进措施: 完成城区相应规划编制工作,及时跟进资金支付进度。
254、工程造价软件采购项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是购买广联达建筑计算软件一套(其中包括BIM土建算量软件、BIM钢筋算量软件、云计价平台软件、BIM安装计量软件、定额排版系统),完成全年数量指标;二是软件合格率100%,完成全年质量指标。发现的问题及原因:该项目资金执行率为100%,不存在问题。下一步改进措施: 该项目资金执行率为100%,不存在问题。
255、地震人防节水经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是宣传工作开展2次,完成数量指标;二是宣传普及率90%,完成数量指标。发现的问题及原因:该项目资金执行率为100%,不存在问题。下一步改进措施: 该项目资金执行率为100%,不存在问题。
256、质量安全监督站经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为5万元,执行数为4.59万元,完成预算的91.8%。主要产出和效果:一是督检查率所有质量、安全备案项目达到监督检查100%全覆盖,完成数量指标;二是合格建筑原材料查处率通过原材抽检和原材进场见证取样送检对原材料质量进行管控,检测不合格及时进行清场,重新进货送检,达到不合格材料查处率98%,完成质量指标。发现的问题及原因:存在问题是年中未及时跟踪问效,落实进度不够精细。下一步改进措施: 加强对该项目的跟踪问效,精细统计项目落实情况,做好项目进度统计。
257、对客运及公交补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为200万元,执行数为37.62万元,完成预算的18.81%。主要产出和效果:一是开展交通运输行业安全生产应急演练2次,完成数量指标;二是拨付及时率100%,完成时效指标。发现的问题及原因:项目资金预算执行率不高,年初编报预算存在偏差。下一步改进措施: 继续扎实做好对辖区公交企业、客运站的补助,加强对公交企业、客运站的管理,确保群众出行畅通,做好下一年度预算编报工作,减少预算偏差。
258、客运市场管理经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为1万元,执行数为0.8万元,完成预算的80%。主要产出和效果:一是开展交通运输行业安全生产应急演练3次,完成数量指标;二是拨付及时率100%,完成时效指标。发现的问题及原因:年初预算编报存在偏差。下一步改进措施: 减少下年度预算偏差。
259、路政大队食堂经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为0.6万元,执行数为0.6万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是补助路政大队食堂经费0.60万元,完成数量指标;二是拨付及时率100%,完成时效指标。发现的问题及原因:该项目资金执行率为100%,不存在问题。下一步改进措施: 该项目资金执行率为100%,不存在问题。
260、对物业公司亏损补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为8万元,执行数为7.02万元,完成预算的87.75%。主要产出和效果:一是不足部分总额70207.1,完成数量指标;二是补助使用率87%,完成质量指标。发现的问题及原因:绿化部分亏损额还未核实到位,部分补助无法发放。下一步改进措施: 对需补助部分进行预计测算,尽可能节省时间。
261、瑞翔小区空置房暖气费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为30.4万元,执行数为30.36万元,完成预算的99.87%。主要产出和效果:一是空置房屋282间,完成数量指标;二是供暖率98%,完成质量指标。发现的问题及原因:该项目资金执行率为100%,不存在问题。下一步改进措施: 该项目资金执行率为100%,不存在问题。
262、公租房物业及管理维护经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为65万元,执行数为17.72万元,完成预算的27.26%。主要产出和效果:一是缴纳68套公租房供热费,完成数量指标;二是供热率98%,完成质量指标。发现的问题及原因:采用暂估价格有偏差,预算编制不够精细。下一步改进措施: 做好科学测算,尽可能与实际支付额相符。
263、农村公路养护经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为14.62万元,执行数为3.31万元,完成预算的22.64%。主要产出和效果:一是全年完成对辖区81公里农村公路的养护,完成全年数量指标;二是养护达标率98%,完成全年质量指标。发现的问题及原因:年初预算与年底决算偏差大。下一步改进措施: 做好下一年度预算编报工作,降低偏差。
264、住建局绿化养护服务购买项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为545.52万元,执行数为458.76万元,完成预算的84.1%。主要产出和效果:一是绿化面积43.27公顷,完成数量指标;二是养护达标率96%,完成质量指标。发现的问题及原因:未能及时跟进资金支付使用进度。下一步改进措施: 定期结合实际情况对养护费用进行核算支付。
265、住建局聘用人员经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为16万元,执行数为14.2万元,完成预算的88.75%。主要产出和效果:一是全年聘请工程技术人员2名,完成年初设定的聘请2名工程类专家的目标任务,完成数量指标;二是技术人员合格率优秀100%,完成质量指标。发现的问题及原因:项目资金预算执行未达到100%。下一步改进措施: 下一年度相应调减项目预算资金。
266、市补2017年第一、二批保障性安居工程配套基础设施建设中央基建投资预算(瑞翔、龙翔)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为210.16万元,执行数为210.05万元,完成预算的99.95%。主要产出和效果:一是对瑞翔、龙翔两个小区的基础设施进行配套建设;二是有效提升两个小区的居住环境。发现的问题及原因:该项目执行情况良好,不存在问题。下一步改进措施: 该项目执行情况良好,不存在问题。
267、2018年布病扑杀净化补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为9.04万元,执行数为9.04万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是全年没有发生疫情激增的事件。二是养殖户知道能拿到补贴,对进行牲畜因患布病而进行扑杀无害化处理的认识有效提高,完成全年总目标。发现的问题及原因:全年预算项目执行良好。下一步改进措施: 一是做好重大动物疫情防范工作,二是做好实验室检测设备的储备工作,三是做好档案归整工作。
268、市补2018年全年集中强制免疫疫苗应激反应死亡畜禽市级补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为1.19万元,执行数为0.96万元,完成预算的80.67%。主要产出和效果:完成我区2018年强制免疫工作中,发生应激反应死亡牲畜的补助。发现的问题及原因:全年预算项目执行良好。下一步改进措施: 一是继续扎实做好防疫工作。二是对强制防疫中应激死亡的畜禽及时补助。
269、滴灌改造配套资金(农田水利)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为174万元,执行数为172.89万元,完成预算的99.36%。主要产出和效果:2018年新增高效节水滴灌3000亩。发现的问题及原因:全年预算项目执行良好。下一步改进措施: 一是加强高效节水滴管的维护和管理。二是积极争上级高效节水专项资金。三是加强宣传力度,提高群众对节约用水的意识。
270、2018年克拉玛依市现代农业示范补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。主要产出和效果:支持乌尔禾区休闲农业和乡村旅游经营场所的公共基础设施和配套服务设施项目进行适当补助,进行先建后补的方式扶持,促进农业产业化和休闲农业发展,提升休闲农业公共服务质量,增加人民的获得感和幸福感。发现的问题及原因:扶持休闲农业的力度还是太小,发挥作用依然比较低。下一步改进措施: 继续激发农民创造创新创业活力,支持各类新型经营主体改善服务设施,拓展休闲功能,促进创新创意,提升服务水平,提高示范带动能力。
271、调整2018年草原生态奖补结余资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为57.63万元,执行数为57.63万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过国家惠民政策,对乌尔禾区符合草畜平衡政策的农牧民群众进行补助奖励,乌尔禾区共落实草原补助奖励总面积72万亩,无禁牧草原,实施草畜平衡化管理72万亩,补助奖励资金共计57.625万元,增加人民的获得感和幸福感。发现的问题及原因:宣传力度不足,导致农牧民群众认为补助奖励资金是一种福利。下一步改进措施: 根据自治区畜牧厅关于印发《新疆维吾尔自治区新一轮草原生态保护补助奖励政策实施指导意见(2016-2020年)》文件要求,优惠政策持续至2020年。
272、2018年中央动物防疫补助资金(养殖环节病死生猪无害化处理)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为2.47万元,执行数为2.47万元,完成预算的100%。主要产出和效果:提高病死猪无害化处理的比例,减少疾病的传播。发现的问题及原因:补助存在小数后几位问题,造成资金难正常发放。下一步改进措施: 一是继续扎实做好防疫工作,加强养殖环节病死猪无害化处理比例。二是规范病死猪无害化申报流程,做好严格的审核,防止虚报情况的发生。三是加强各部门的协调。
273、2018年中央动物防疫补助资金(政府购买重大动物疫病免疫等兽医社会化服务)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为5.54万元,执行数为5.23万元,完成预算的94.4%。主要产出和效果:为完成动物防疫工作任务,提高基层动物防疫员工作积极性,全面推进各项动物疫病防控工作,确保免疫密度和免疫质量,提高免疫效果,建立有效的免疫保护屏障,确保我辖区不发生重大动物疫情。发现的问题及原因:因防疫员保险未到期,致使项目资金因未支付完。下一步改进措施: 一是继续扎实做好辖区内畜禽强制免疫工作。二是继续加强对强制免疫工作的监督工作。三是继续对畜主宣传进行强制免疫工作的必要性。
274、2018年中央动物防疫补助资金(动物疫病监测预警)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为4.93万元,执行数为0.59万元,完成预算的11.97%。主要产出和效果:确保辖区无重大动物疫情。发现的问题及原因:使用此项资金23元。因2018年动物防疫补助项目中每头猪补偿59.944元,采取四舍五入后计算后每头猪补助60元整,经计算需多补23元。下一步改进措施: 严格按照《乌尔禾区农林水牧局2018年动物防疫补助经费使用工作方案》使用该项资金。
275、2018年草原生态保护补助奖励资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为180万元,执行数为180万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过国家惠民政策,对乌尔禾区符合草畜平衡政策的农牧民群众进行补助奖励,乌尔禾区共落实草原补助奖励总面积72万亩,无禁牧草原,实施草畜平衡化管理72万亩,补贴标准2.5元/亩,补助奖励资金共计180万元,增加人民的获得感和幸福感。发现的问题及原因:宣传力度不足,导致农牧民群众认为补助奖励资金是一种福利。下一步改进措施: 根据自治区畜牧厅关于印发《新疆维吾尔自治区新一轮草原生态保护补助奖励政策实施指导意见(2016-2020年)》文件要求,优惠政策持续至2020年。
276、2013-2017年乌尔禾区级草原奖补结余资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为6.5万元,执行数为6.5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过国家惠民政策,对乌尔禾区符合草畜平衡政策的农牧民群众进行补助奖励,乌尔禾区共落实草原补助奖励总面积72万亩,无禁牧草原,实施草畜平衡化管理72万亩,2013-2017年乌尔禾区级草原奖补结余资金共计6.5047万元,增加人民的获得感和幸福感。发现的问题及原因:宣传力度不足,导致农牧民群众认为补助奖励资金是一种福利。下一步改进措施: 2013-2017年乌尔禾区级草原奖补结余资金,为往年结余资金,一次性发放到位,无后续。
277、2016-2017年草原生态奖励补助结余资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为115.25万元,执行数为115.25万元,完成预算的100%。主要产出和效果:通过国家惠民政策,对乌尔禾区符合草畜平衡政策的农牧民群众进行补助奖励,乌尔禾区共落实草原补助奖励总面积72万亩,无禁牧草原,实施草畜平衡化管理72万亩,2016-2017年草原生态奖励补助结余资金共计115.25万元,增加人民的获得感和幸福感。发现的问题及原因:宣传力度不足,导致农牧民群众认为补助奖励资金是一种福利。下一步改进措施: 2016-2017年草原生态奖励补助结余资金,为往年结余资金,一次性发放到位,无后续。
278、大型机械设备和车辆监管经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为5.3万元,执行数为5.3万元,完成预算的100%。主要产出和效果:用于支持乌尔禾区建设大型工程机械设备基础设施。发现的问题及原因:该项目预算执行良好,无存在问题。下一步改进措施: 该项目完成全年工作任务,按照自治区的要求已对该项目进行核查通过验收。
279、2018年中央财政特大防汛补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为65.17万元,执行数为55.17万元,完成预算的84.66%。主要产出和效果:对白杨河护堤维修及河道清淤,提高防洪及行洪能力。发现的问题及原因:项目施工进度较慢,工程完工后未及时进行结算审计。下一步改进措施: 该项目为上级一次性拨付资金,项目后续已取消,不再执行,做好后期维护和管理。
280、重新安排2015年自治区财政扶持农机化发展专项资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。主要产出和效果:2018年度自治区财政扶持农机化发展专项资金资使用情况如下,乌尔禾区2018年完成项目资金4万元,完成乌尔禾镇农用残膜机械化回收示范基地建设项目。减少了废旧农残膜对土壤的危害,有效控制农业面源污染,保护农业生态环境,促进我区农业、农村经济可持续发展。发现的问题及原因:该项目执行状况良好。下一步改进措施: 该项目完成全年工作任务。按照自治区的要求已对该项目进行核查通过验收。
281、2017年草原生态保护补助奖励政策绩效考核奖励资金(新建淘布次克草原管护站)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为50万元,执行数为32.41万元,完成预算的64.82%。主要产出和效果:进一步做好乌尔禾区草原管护工作,建设艾里克湖淘布次克草原管护站。加大草原保护力度,提高农牧民群众保护草地资源意识。发现的问题及原因:项目资金预算执行率不高。下一步改进措施: 根据《关于拨付2017年草原生态保护补助绩效评价奖励资金的通知》克财发〔2018〕114号,下达乌尔禾区资金70万元,2018年末使用资金32.41万元,主要用于草原管护站建设工程。其中10万元用于基本草原划定专项资金待乌尔禾区基本草原划定通过自治区验收,向社会公布划定成果后,向中标单位金文测绘有限公司支付此项目资金。其中10万元用于乌尔禾区草原工作基本工作经费,用于更换辖区草畜平衡宣传牌,日常草原管护工作支出等。乌尔禾区草原资金实行集中统一管理,专项管理、分项核算,专款专用,严禁挤占、挪用。并加强对资金使用情况的跟踪监督,发现问题及时纠正。
282、2017-2018年农机购置补贴资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为4.6万元,执行数为3.85万元,完成预算的83.7%。主要产出和效果:根据《克拉玛依市2018-2020年农业机械购置补贴实施方案》,通过对农户购置的农用机械进行补助,有利的促进了我区农业机械化的快速发展,更多的农民拥有了农业机械,也使更多的农民加入到农机社会服务组织。发现的问题及原因:本地区的农户购置农机的意愿不高。下一步改进措施: 计划2019年完成2019年新申请资金和2018年农机购置补贴剩余资金。
283、兽医站业务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为7万元,执行数为6.87万元,完成预算的98.14%。主要产出和效果:全年没有发生区域性重大动物疫病。群众对防疫工作很满意,完成全年总目标。发现的问题及原因:项目资金存在结余现象。下一步改进措施: 一是继续扎实做好全年动物疫病强制免疫和常规免疫工作。二是继续确保村级防疫员切身利益。三是做好无害化处理及产地检疫、产品检疫工作,加大检疫监督工作力度。
284、河长制工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为33万元,执行数为32.99万元,完成预算的99.97%。主要产出和效果:到2018年6月前,全面建立责任明确、制度健全、运转高效的河湖管理体系。发现的问题及原因:该项目执行状况较好。下一步改进措施: 一是加强水环境治理。要加大治理,严厉打击各类违规排污行为,在养殖方面要做到依法取缔一批,科学规划一批,种养结合一批。强化水环境质量目标管理,按照水功能区确定各类水体的水质保护目标。切实保障饮用水水源安全,依法清理饮用水水源保护区内违法建筑和排污口。加强河湖水环境综合整治,推进水环境治理网格化和信息化建设,建立健全水环境风险评估排查、预警预报与响应机制。结合城市总体规划,因地制宜建设亲水生态岸线,加大黑臭水体治理力度,实现河湖环境整洁优美、水清岸绿。二是加强密切配合。强化源头治理,坚持水、岸同治,做到科学规划,因地制宜,遵循治水的经济、自然和生态规律,确保水质根本性好转;各有关部门和村委会必须按照方案确定的工作任务结合部门实际主动担当、尽职尽责、密切配合、齐抓共管、形成合力,形成共管共治的机制共同治理好生态环境。三是加强宣传力度,提高群众对水环境保护的意识。
285、大型工程机械设备监管项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为2.5万元,执行数为1.84万元,完成预算的73.6%。主要产出和效果:全年没有发生安全事故,执法保障顺利。发现的问题及原因:该项目执行状况较好。下一步改进措施: 持续做好大型工程机械设备监管工作。
286、草场牲畜管理经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为7.2万元,执行数为7.2万元,完成预算的100%。主要产出和效果:乌尔禾区共落实草原补助奖励总面积72万亩,无禁牧草原,实施草畜平衡化管理72万亩,通过聘用6名兼职草原管护人员对辖区内牲畜进行管理,防止发生超载放牧、发生非法破坏草地资源等行为,乌尔禾区草原牲畜管理经费共计7.2万元。发现的问题及原因:该项目执行状况良好。下一步改进措施: 草场牲畜管理经费为每年年初预算,年底一次性发放到位。兼职草原管护员按照《乌尔禾区草畜平衡管护制度》,对辖区内牧民,进行巡护管理。
287、林业执法监督经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为1万元,执行数为0.3万元,完成预算的30%。主要产出和效果:为进一步加大执法力度,不发生非法破坏林地现象,资金主要用于在执法过程中拉运机械。发现的问题及原因:加大执法资金投入。下一步改进措施: 每年年初列入部门预算,用于林业执法队伍建设和林业执法办案的各项经费开支。
288、农用机械执法经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为2.5万元,执行数为1.3万元,完成预算的52%。主要产出和效果:根据《克拉玛依市农机协管员管理办法》、《新疆维吾尔自治区农业机械安全监督管理条例》向区委申请农用机械执法经费预算。对农田道路和田间路进行农机安全检查,杜绝违法行为,确保全年无事故。加强两村农机协管员日常管理和考核力度,确保农机安全监理工作顺利开展,实现辖区全年无一起农机安全事故发生 。发现的问题及原因:该项目执行状况良好。下一步改进措施: 继续做好2019年农机安全工作。
289、农产品质量安全工作费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.18万元,完成预算的36%。主要产出和效果:主要农产品质量安全检测,加强农产品质量安全监管,做好农产品产地管理,确保农畜产品质量安全。发现的问题及原因:已完成工作任务,部分资金还未支付。下一步改进措施: 一是继续扎实做好农产品抽检工作,确保我区农产品安全。二是增加采样频次。三是加强各部门的协调。
290、农田水利规划编制项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:发挥好规划对农田水利建设的作用,促进农业节水和生态保护。发现的问题及原因:该项目执行状况良好。下一步改进措施: 加强农田水利规划后期的跟踪。
291、动物卫生监督经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为3万元,执行数为1.92万元,完成预算的64%。主要产出和效果:进一步做好动物卫生监督执法工作,不发生区域性重大动物疫病案件。通过对加大动物卫生监督执法工作力度,提高养殖户对《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国畜牧法》的了解。发现的问题及原因:项目资金预算执行率不高。下一步改进措施: 一是继续扎实做好《中华人民共和国动物防疫法》、《中华人民共和国畜牧法》等法律法规的宣传工作。二是继续加大动物卫生监督工作力度。
292、水利及渔政执法经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为1万元,执行数为0.97万元,完成预算的97%。主要产出和效果:严格区域水资源的管理,保障渔业安全生产。发现的问题及原因:该项目执行状况良好。下一步改进措施: 一是继续扎实做好区域内水资源管理和渔业安全生产。二是加强执法检查力度。三是加强宣传工作,从根本上防止水事违法行为的发生。
293、水管员经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为1.2万元,执行数为1.2万元,完成预算的100%。主要产出和效果:加强我区水利工程设施的管护工作,确保公益设施正常运行生产长期发挥效益。发现的问题及原因:该项目执行状况良好。下一步改进措施: 一是继续扎实做好乌尔禾镇水资源管理工作。二是加强水管员业务能力培训。三是加强宣传工作,从根本上避免争水抢水等各类水事案件的发生。
294、结转2017年市补重点防护林工程中央基建投资预算项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为400万元,执行数为223.72万元,完成预算的55.93%。主要产出和效果:以生态文明理念为指导,为了保持水土、防风固沙、涵养水源、调节气候、减少污染,增强人民身体健康等多种功能。在北侧防风林区域种植绿化,将油区和居民生活区形成绿色隔离带,起到保持水土、防风固沙、涵养水源、调节气候、减少污染的功能,北侧防护林与辖区的天然林相邻。发现的问题及原因:该项目还在进行之中。下一步改进措施: 2019年严格按照要求开展此项工作。
295、2018年中央财政水利发展资金(水土保持治理工程)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为800万元,执行数为599.19万元,完成预算的74.9%。主要产出和效果:对白杨河河道水土保持治理,减少了水土流失。发现的问题及原因:项目施工进度较慢,工程完工后未及时进行结算审计。下一步改进措施: 对白杨河河道水土保持治理,减少了水土流失。
296、公益林管护补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为56.4万元,执行数为55.12万元,完成预算的97.73%。主要产出和效果:完成2018年度乌尔禾区国家级公益林管护质量目标。发现的问题及原因:该项目执行状况良好。下一步改进措施: 根据《乌尔禾区森林生态效益补偿资金管理使用办法》文件要求,按照“严管林,慎用钱,质为先”的总体要求,乌尔禾区国家级公益林补助资金实行集中统一管理,专项管理、分项核算,专款专用,严禁挤占、挪用。并根据管护情况适当调减各区中央财政森林生态效益补偿基金资金,切实加强对资金使用情况的跟踪监督,发现问题及时纠正。
297、市补2017年森林抚育计划补贴资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为49.5万元,执行数为43.84万元,完成预算的88.57%。主要产出和效果:预期目标是对5000亩的林木进行抚育工作,以森林可持续经营理论和近自然森林经营理论为科学依据,按照森林的自然生长、发育和演替规律,通过对森林生态系统的科学管理,合理经营和抚育,进一步优化林分结构,提高森林质量,增强森林生态系统的稳定性,改善森林生态系统的健康和活力,保育森林生态系统的生物多样性和服务功能,提高森林生态系统的生产效能,满足社会经济发展对森林产品及其环境服务功能的需求,发挥和促进社会、环境和经济的持续协调发展的作用。发现的问题及原因:该项目执行状况良好。下一步改进措施: 此项目已完成,要求五年之内不得重复在抚育作业区内进行抚育。
298、2016-2017年动物防疫补助经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为5.52万元,执行数为5.27万元,完成预算的95.47%。主要产出和效果:完成辖区动物疫病防控目标任务,确保不发生区域性重大动物疫情。发现的问题及原因:项目资金存在结余现象。下一步改进措施: 一是继续扎实做好全年动物疫病强制免疫和常规免疫工作。二是继续确保村级防疫员切身利益。三是做好无害化处理及产地检疫、产品检疫工作,加大检疫监督工作力度。
299、市补2017年农田水利设施维修养护资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为64.02万元,执行数为39.54万元,完成预算的61.76%。主要产出和效果:完成辖区动物疫病防控目标任务,确保不发生区域性重大动物疫情。发现的问题及原因:项目资金存在结余现象。下一步改进措施: 一是继续扎实做好全年动物疫病强制免疫和常规免疫工作。二是继续确保村级防疫员切身利益。三是做好无害化处理及产地检疫、产品检疫工作,加大检疫监督工作力度。
300、市补2017年中央财政森林生态效益补偿基金(管护补偿)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为173.17万元,执行数为162.44万元,完成预算的93.8%。主要产出和效果:主要是通过中央财政森林生态效益补偿基金补偿区域的确定就是在乌尔禾区国家级公益林分级区划界定的基础上,以实现乌尔禾区社会经济的可持续发展为宗旨,对生态区位极为重要或生态环境极为脆弱的国家级公益林区,本着集中连片、突出重点的原则,选择近期林木易恢复的区域,通过采取有效的管护措施和形式,以期达到在较短的时间内,使补偿范围的国家级公益林植被覆盖度进一步提高,向自然生态系统演化,以提供森林生态和社会服务产品为主要目的,对乌尔禾区国土生态安全、生物多样性保护和社会经济可持续发展具有重要作用。发现的问题及原因:管护员劳务报酬低,打击工作积极性。下一步改进措施: 根据克财发〔2017〕292号《关于拨付2017年中央财政森林生态效益补偿基金的通知》及《乌尔禾区森林生态效益补偿资金管理使用办法》文件要求,按照“严管林,慎用钱,质为先”的总体要求,乌尔禾区国家级公益林补偿资金实行集中统一管理,专项管理、分项核算,专款专用,严禁挤占、挪用。并根据管护情况适当调减各区中央财政森林生态效益补偿基金资金,切实加强对资金使用情况的跟踪监督,发现问题及时纠正。
301、市补2016年草原生态保护补助绩效评价奖励资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为4.67万元,执行数为2.59万元,完成预算的55.46%。主要产出和效果:进一步做好乌尔禾区草原管护工作,加大草原保护力度,提高农牧民群众保护草地资源意识。发现的问题及原因:资金未及时使用。下一步改进措施: 根据《关于拨付2016年草原生态保护补助绩效评价奖励资金的通知》克财发〔2016〕283号,下达乌尔禾区资金5万元,2018年末使用资金2.58万元,主要用于草原资源清查外业工作。乌尔禾区草原资金实行集中统一管理,专项管理、分项核算,专款专用,严禁挤占、挪用。并加强对资金使用情况的跟踪监督,发现问题及时纠正。
302、市补2017年现代畜牧业生产发展资金(动物疫病与检测补助)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为8.64万元,执行数为7万元,完成预算的81.02%。主要产出和效果:维修乌尔禾镇畜牧兽医站房屋地砖、墙砖、对开裂胡墙面进行翻修、粉刷、对屋顶铺设防水层,对变形的门窗进行更换。两栋平房,建筑面积约300平方米。造价共10万元。发现的问题及原因:一是未完成审计工作无法拨付剩余资金。二是本因使用2017年现代畜牧业生产发展资金(现代畜牧业发展扶持补助)2万元对种公牛购置进行补助,但因名称相似会计走错帐使用2万元。下一步改进措施: 按照审计价,结算剩余3万元乌尔禾镇畜牧兽医站基础设施维修零星工程款。
303、市补2017年农村土地承包经营权确权登记办证补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为9.21万元,执行数为3.38万元,完成预算的36.7%。主要产出和效果:推进农村土地承包经营权确权登记试点工作,将农民承包地块、面积、空间位置等信息录入数据库系统,并将数据库信息打印存档,依法赋予农民更加充分有保障的土地承包经营权。发现的问题及原因:项目执行时间过长,是从2017年开始的3年计划项目。下一步改进措施: 018年11月通过自治区验收,后续支付第三方验收单位克拉玛依天地图有限公司服务经费4.9万元及2018年未结算的办公经费。
304、市补2016年基层动物防疫工作补助经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为0.49万元,执行数为0.44万元,完成预算的89.8%。主要产出和效果:根据自治区畜牧厅《关于进一步做好兽医系统实验室考核工作的通知》(新牧医字〔2017〕21号)规定,到2018年底未取得《兽医实验室考核合格证》的,将不在安排国家和自治区的监测、检测任务和资金及兽医实验室建设项目,取消该级机构的兽医实验室检测资格,为进一步推进我区兽医实验室认证考核工作,安排一名化验员参加此次培训学习后,完成我区兽医实验室不合格方面整改和相关考核材料的准备等工作。发现的问题及原因:资金使用执行率不高。下一步改进措施: 做好结余资金的使用计划。
305、市补2015年草原生态保护补助绩效评价奖励资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为20.51万元,执行数为20.04万元,完成预算的97.71%。主要产出和效果:进一步做好乌尔禾区草原管护工作,加大草原保护力度,提高农牧民群众保护草地资源意识。发现的问题及原因:资金有结余。下一步改进措施: 根据《关于拨付2015年草原生态保护补助绩效评价奖励资金的通知》克财发〔2016〕217号,下达乌尔禾区资金47万元,2017年末结转资金20.51万元,2018年末使用资金20.04万元,主要用于草原防火工作、外业调查车辆费用、补奖机制政策宣传等。乌尔禾区草原资金实行集中统一管理,专项管理、分项核算,专款专用,严禁挤占、挪用。并加强对资金使用情况的跟踪监督,发现问题及时纠正。
306、市补2016年中小河流域治理中央资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为9.51万元,执行数为9.51万元,完成预算的100%。主要产出和效果:2018年向施工单位退还工程质量保证金。发现的问题及原因:项目执行状况良好。下一步改进措施: 为保证各项治理措施的正常运转,充分发挥其效益,应加强项目的运行管理,加大维护实施。
307、市补2016年市本级国家级和地方公益林补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为1.69万元,执行数为1.57万元,完成预算的92.9%。主要产出和效果:主要是通过中央财政森林生态效益补偿基金补偿区域的确定就是在乌尔禾区国家级公益林分级区划界定的基础上,以实现乌尔禾区社会经济的可持续发展为宗旨,对生态区位极为重要或生态环境极为脆弱的国家级公益林区,本着集中连片、突出重点的原则,选择近期林木易恢复的区域,通过采取有效的管护措施和形式,以期达到在较短的时间内,使补偿范围的国家级公益林植被覆盖度进一步提高,向自然生态系统演化,以提供森林生态和社会服务产品为主要目的,对乌尔禾区国土生态安全、生物多样性保护和社会经济可持续发展具有重要作用。发现的问题及原因:管护员劳务报酬低,影响工作积极性。下一步改进措施: 根据《乌尔禾区森林生态效益补偿资金管理使用办法》文件要求,按照“严管林,慎用钱,质为先”的总体要求,乌尔禾区国家级公益林补偿资金实行集中统一管理,专项管理、分项核算,专款专用,严禁挤占、挪用。并根据管护情况适当调减各区中央财政森林生态效益补偿基金资金,切实加强对资金使用情况的跟踪监督,发现问题及时纠正。
308、种植结构调整经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为230万元,执行数为184.01万元,完成预算的80%。主要产出和效果:一是完成了年初设定的2204亩景观作物种植的目标,完成全年数量指标;二是打造千亩向阳花海等景观农业符合率100%,完成全年质量指标。三是支付土地承包费及时性100%。发现的问题及原因:一是预算执行效果不佳;二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施: 一加大预算编制科学性、精细化,做好预计测算,尽可能减少偏差;二是:加强业务培训,梳理项目实际情况,达到目标设置与项目更贴切。
309、日照中心家具采购项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为420万元,执行数为119.52万元,完成预算的28.46%。主要产出和效果:一是计划采购95套家具;二是采购和费用报销及时率95%。三是有效解决镇干部和两村老人住房问题95%。发现的问题及原因:一是预算执行效果不佳;二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施: 一加大预算编制科学性、精细化,做好预计测算,尽可能减少偏差;二是:加强业务培训,梳理项目实际情况,达到目标设置与项目更贴切。
310、南疆务工人员专项经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为96万元,执行数为91.31万元,完成预算的95.11%。主要产出和效果:一是南疆务工人员数量75人,完成全年数量指标;二是南疆务工人员宿舍维修,采购家电和学习用品合格率为100%。三是宿舍维修、采购和经费报销及时率100%。发现的问题及原因:一是预算执行效果不佳;二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施: 一加大预算编制科学性、精细化,做好预计测算,尽可能减少偏差;二是:加强业务培训,梳理项目实际情况,达到目标设置与项目更贴切。
311、机关食堂经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为232万元,执行数为114.8万元,完成预算的49.48%。主要产出和效果:一是满足镇干部和南疆务工人员基本生活需求保证各项工作顺利开展100%;二是食堂伙食营养符合率100%;三是每天进餐人数135人,完成全年数量指标。发现的问题及原因:一是预算执行效果不佳;二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施: 一加大预算编制科学性、精细化,做好预计测算,尽可能减少偏差;二是:加强业务培训,梳理项目实际情况,达到目标设置与项目更贴切。
312、乡镇零星维修经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为96.0分。项目全年预算数为85.1万元,执行数为76.9万元,完成预算的90.36%。主要产出和效果:一是维护公共基础设施次数不少于15次;二是公共区域基础设施维修及时率和费用报销及时率95%;三是群众满意度90%。发现的问题及原因:一是预算执行效果不佳;二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施: 一加大预算编制科学性、精细化,做好预计测算,尽可能减少偏差;二是:加强业务培训,梳理项目实际情况,达到目标设置与项目更贴切。
313、2018年农业保险市级财政保险补贴资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为29.25万元,执行数为29.25万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是全年投保棉花面积3473亩,投保能繁母猪303头,投保奶牛218头;二是2018年财政农业保险保费补贴工作考核良好;三是全年农业和养殖业投保及时率100%。发现的问题及原因:一是预算执行效果不佳;二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施: 一加大预算编制科学性、精细化,做好预计测算,尽可能减少偏差;二是:加强业务培训,梳理项目实际情况,达到目标设置与项目更贴切。
314、市补乌尔禾区基础设施改造资金(乡村振兴战略补助)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为550万元,执行数为149.37万元,完成预算的27.16%。主要产出和效果:一是工程质量合格率100%;二是工程修建和费用报销及时率100%;三是完善基础设施,促进乌尔禾经济发展100%。发现的问题及原因:一是需要制定《项目经费使用管理办法》等一系列配套制度,加强对资金使用和支付的管理。下一步改进措施: 一加大预算编制科学性、精细化,做好预计测算,尽可能减少偏差;二是:加强业务培训,梳理项目实际情况,达到目标设置与项目更贴切。
315、市补乌尔禾区基础设施改造资金(农村道路路灯建设)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为300万元,执行数为300万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是安装400套路灯;二是工程质量合格率95%;三是完善基础设施,促进经济发展95%。发现的问题及原因:一是预算执行效果不佳;二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施: 一加大预算编制科学性、精细化,做好预计测算,尽可能减少偏差;二是:加强业务培训,梳理项目实际情况,达到目标设置与项目更贴切。
316、中央2018年大中型水库移民后期扶持基金资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为1.18万元,执行数为1.18万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是补助移民户1户;二是补助政策符合率为100%;三是发放补助及时率100%。发现的问题及原因:一是无。发现的问题及原因:一是预算执行效果不佳;二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施: 一加大预算编制科学性、精细化,做好预计测算,尽可能减少偏差;二是:加强业务培训,梳理项目实际情况,达到目标设置与项目更贴切。
317、农村人居环境综合整治经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为161.76万元,执行数为161.76万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是打扫卫生,清理垃圾次数15次;二是清扫卫生整洁率100%;三是清扫卫生及时率100%。发现的问题及原因:一是预算执行效果不佳;二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施: 一加大预算编制科学性、精细化,做好预计测算,尽可能减少偏差;二是:加强业务培训,梳理项目实际情况,达到目标设置与项目更贴切。
318、2018年天池计划人员补助资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为39.17万元,执行数为26.32万元,完成预算的67.19%。主要产出和效果:一是天池计划人员经费使用人数为2;二是2人天池计划经费支出符合率100%;三是天池计划人员工资报酬发放及时率100%。发现的问题及原因:一是预算执行效果不佳;二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施: 一是存在问题是年初预算较实际执行有较大偏差,改进措施是加大预算编制科学性、精细化,做好预计测算,尽可能减少偏差;二是:加强业务培训,梳理项目实际情况,达到目标设置与项目更贴切。
319、镇政府绿化养护服务购买项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为22.48万元,执行数为22.48万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是绿化养护服务面积16万平方米;二是绿化养护符合率100%;三是绿化养护服务及时性100%。发现的问题及原因:一是预算执行效果不佳;二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施: 一加大预算编制科学性、精细化,做好预计测算,尽可能减少偏差;二是:加强业务培训,梳理项目实际情况,达到目标设置与项目更贴切。
320、(查干草村哈克村)运转经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为20万元,执行数为19.8万元,完成预算的99%。主要产出和效果:一是村子数量为2个;二是村运转经费支出合理性95%;三是运转经费报销及时率100%。发现的问题及原因:一是预算执行效果不佳;二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施: 一加大预算编制科学性、精细化,做好预计测算,尽可能减少偏差;二是:加强业务培训,梳理项目实际情况,达到目标设置与项目更贴切。
321、西部地区基层政权建设资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为54.77万元,执行数为33.93万元,完成预算的61.95%。主要产出和效果:一是采购办公设备实施质量95%;二是办公设备采购和资金支付及时率95%。发现的问题及原因:一是预算执行效果不佳;二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施: 一加大预算编制科学性、精细化,做好预计测算,尽可能减少偏差;二是:加强业务培训,梳理项目实际情况,达到目标设置与项目更贴切。
322、自治区补助基层组织建设经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为20万元,执行数为19.55万元,完成预算的97.75%。主要产出和效果:一是工会、团委组织活动7场;二是增强农村基层党组织创造力。发现的问题及原因。发现的问题及原因:一是预算执行效果不佳;二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施: 一加大预算编制科学性、精细化,做好预计测算,尽可能减少偏差;二是:加强业务培训,梳理项目实际情况,达到目标设置与项目更贴切。
323、2018年自治区“访惠聚”村级惠民生资金(哈克村、查干草村棚圈建设)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为90万元,执行数为70万元,完成预算的77.78%。主要产出和效果:一是建设6座标准化养殖圈舍;二是工程质量合格率95%。发现的问题及原因:一是预算执行效果不佳;二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施: 一加大预算编制科学性、精细化,做好预计测算,尽可能减少偏差;二是:加强业务培训,梳理项目实际情况,达到目标设置与项目更贴切。
324、乌尔禾乡乡镇干部周转宿舍项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为84万元,执行数为15万元,完成预算的17.86%。主要产出和效果:一是购买50套家具;二是满足镇干部住房需求100%。发现的问题及原因:一是预算执行效果不佳;二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施: 一加大预算编制科学性、精细化,做好预计测算,尽可能减少偏差;二是:加强业务培训,梳理项目实际情况,达到目标设置与项目更贴切。
325、镇政府2018年自筹基建资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为14.9万元,执行数为14.9万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是全年开展次数为3次及以上;二是项目开展及时率100%。发现的问题及原因:一是预算执行效果不佳;二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施: 一加大预算编制科学性、精细化,做好预计测算,尽可能减少偏差;二是:加强业务培训,梳理项目实际情况,达到目标设置与项目更贴切。
326、访惠聚活动经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为17.36万元,执行数为15.03万元,完成预算的86.58%。主要产出和效果:一是访惠聚工作队人数为17;二是访惠聚活动经费实施符合率100%。发现的问题及原因:一是预算执行效果不佳;二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施: 一加大预算编制科学性、精细化,做好预计测算,尽可能减少偏差;二是:加强业务培训,梳理项目实际情况,达到目标设置与项目更贴切。
327、访惠聚驻村工作专项经费(哈克村、查干草村派第一书记为民办实事经费)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为4万元,执行数为4万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是访惠聚工作队第一书记为民办事数量为10件以上;二是2018年访惠聚驻村工作专项经费(第一书记为民办实事经费)为民办实事符合率100%。发现的问题及原因:一是预算执行效果不佳;二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施: 一加大预算编制科学性、精细化,做好预计测算,尽可能减少偏差;二是:加强业务培训,梳理项目实际情况,达到目标设置与项目更贴切。
328、(哈克村查干草村)两委报酬补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为56万元,执行数为56万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是领取村两委报酬的人数为13人;二是补助对象符合率为100%。发现的问题及原因:一是预算执行效果不佳;二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施: 一加大预算编制科学性、精细化,做好预计测算,尽可能减少偏差;二是:加强业务培训,梳理项目实际情况,达到目标设置与项目更贴切。
329、为民服务工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为18.97万元,执行数为13.97万元,完成预算的73.64%。主要产出和效果:一是为民办事数量18件;二是经费实施符合率100%。发现的问题及原因:一是预算执行效果不佳;二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施: 一加大预算编制科学性、精细化,做好预计测算,尽可能减少偏差;二是:加强业务培训,梳理项目实际情况,达到目标设置与项目更贴切。
330、镇政府基层组织建设经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为4.22万元,执行数为1.44万元,完成预算的34.12%。主要产出和效果:一是项目全年开展次数为3次及以上;二是经费使用规范率大于95%。发现的问题及原因:一是预算执行效果不佳;二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施: 一加大预算编制科学性、精细化,做好预计测算,尽可能减少偏差;二是:加强业务培训,梳理项目实际情况,达到目标设置与项目更贴切。
331、农村道路清理费用项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为2万元,执行数为1.57万元,完成预算的78.5%。主要产出和效果:一是打扫卫生,清理垃圾次数15次;二是清扫卫生整洁率100%。发现的问题及原因:一是预算执行效果不佳;二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施: 一加大预算编制科学性、精细化,做好预计测算,尽可能减少偏差;二是:加强业务培训,梳理项目实际情况,达到目标设置与项目更贴切。
332、安全工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为8.6万元,执行数为8.6万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是制作安全宣传手册1000本,改造村民家中老旧线路36户,更换损坏安装一氧化碳报警器83个,更换损坏减速带7条,配备灭火器等消防器材65具;二是安全宣传手册发放及时率达100%,改造村民家中老旧线路及时率达100%。发现的问题及原因:一是预算执行效果不佳;二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施: 一加大预算编制科学性、精细化,做好预计测算,尽可能减少偏差;二是:加强业务培训,梳理项目实际情况,达到目标设置与项目更贴切。
333、综治平安建设经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为2万元,执行数为1.96万元,完成预算的98%。主要产出和效果:一是制作各类宣传手册1200本,制作横幅40条,制作展板25个;二是各类宣传手册发放及时率达100%,横幅制作悬挂及时率达100%。发现的问题及原因:一是预算执行效果不佳;二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施: 一加大预算编制科学性、精细化,做好预计测算,尽可能减少偏差;二是:加强业务培训,梳理项目实际情况,达到目标设置与项目更贴切。
334、农田残膜回收清运项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为9.9万元,执行数为7.48万元,完成预算的75.56%。主要产出和效果:一是全年回收农田残膜面积5000亩;二是农田残膜实际回收率71.43%。发现的问题及原因:一是预算执行效果不佳;二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施: 一加大预算编制科学性、精细化,做好预计测算,尽可能减少偏差;二是:加强业务培训,梳理项目实际情况,达到目标设置与项目更贴切。
335、农村文化活动经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为5万元,执行数为4.92万元,完成预算的98.4%。主要产出和效果:一是参与活动人数100人;二是开展活动成功率100%。发现的问题及原因:一是预算执行效果不佳;二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施: 一加大预算编制科学性、精细化,做好预计测算,尽可能减少偏差;二是:加强业务培训,梳理项目实际情况,达到目标设置与项目更贴切。
336、村干部考核奖补资金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为7.44万元,执行数为7.17万元,完成预算的96.37%。主要产出和效果:一是村干部考核奖补资金使用人数为13;二2018年村干部考核奖补资金工作考核良好。发现的问题及原因:一是预算执行效果不佳;二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施: 一加大预算编制科学性、精细化,做好预计测算,尽可能减少偏差;二是:加强业务培训,梳理项目实际情况,达到目标设置与项目更贴切。
337、镇武装部工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是举办征兵工作活动2次,对8名应急民兵完成了训练;二是安全风险防范工作考核以及年度学习训练考核合格率100%。发现的问题及原因:一是预算执行效果不佳;二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施: 一加大预算编制科学性、精细化,做好预计测算,尽可能减少偏差;二是:加强业务培训,梳理项目实际情况,达到目标设置与项目更贴切。
338、人大会议及代表经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为1.5万元,执行数为1.5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是全年开展活动2次;二是召开会议、视察符合率为100%。发现的问题及原因:一是预算执行效果不佳;二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施: 一加大预算编制科学性、精细化,做好预计测算,尽可能减少偏差;二是:加强业务培训,梳理项目实际情况,达到目标设置与项目更贴切。
339、农田水利费用项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为91.0分。项目全年预算数为2万元,执行数为0.24万元,完成预算的12%。主要产出和效果:一是项目年农田水利设施维修次数为6次;二是项目年农田水利设施维护程度达到95%。发现的问题及原因:一是预算执行效果不佳;二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施: 一加大预算编制科学性、精细化,做好预计测算,尽可能减少偏差;二是:加强业务培训,梳理项目实际情况,达到目标设置与项目更贴切。
340、物业维护材料经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为30万元,执行数为23.77万元,完成预算的79.23%。主要产出和效果:一是购买物业维护材料和修缮费23.77万元;二是购买物业维护材料和修缮合格率95%。发现的问题及原因:一是预算执行效果不佳;二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施: 一加大预算编制科学性、精细化,做好预计测算,尽可能减少偏差;二是:加强业务培训,梳理项目实际情况,达到目标设置与项目更贴切。
341、乡镇干部基层补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为6.4万元,执行数为5.42万元,完成预算的84.69%。主要产出和效果:一是乡镇基层干部32人;二是发放基层补贴资金100%符合考核标准。发现的问题及原因:一是预算执行效果不佳;二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施: 一加大预算编制科学性、精细化,做好预计测算,尽可能减少偏差;二是:加强业务培训,梳理项目实际情况,达到目标设置与项目更贴切。
342、妇女之家经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是活动开展次数3次;二是换届、活动开展符合率为100%。发现的问题及原因:一是预算执行效果不佳;二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施: 一加大预算编制科学性、精细化,做好预计测算,尽可能减少偏差;二是:加强业务培训,梳理项目实际情况,达到目标设置与项目更贴切。
343、纪检信访业务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是全年举办活动4次;二是纪检信访工作开展和经费报销及时率100%。发现的问题及原因:一是预算执行效果不佳;二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施: 一加大预算编制科学性、精细化,做好预计测算,尽可能减少偏差;二是:加强业务培训,梳理项目实际情况,达到目标设置与项目更贴切。
344、平安工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为15万元,执行数为14.89万元,完成预算的99.27%。主要产出和效果:一是更换损坏户户联防报警器73个,更换损坏对讲通讯设备15部;二是更换损坏户户联防报警器达标率98%,更换损坏对讲通讯设备达标率99.26%。发现的问题及原因:一是预算执行效果不佳;二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施: 一加大预算编制科学性、精细化,做好预计测算,尽可能减少偏差;二是:加强业务培训,梳理项目实际情况,达到目标设置与项目更贴切。
345、农产品检测经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为1万元,执行数为0.75万元,完成预算的75%。主要产出和效果:一是平均每月对新鲜蔬菜样品检测了12次;二是果蔬样品农产品样品质检合格率100%。发现的问题及原因:一是预算执行效果不佳;二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施: 一是存在问题是年初预算较实际执行有较大偏差,改进措施是加大预算编制科学性、精细化,做好预计测算,尽可能减少偏差;二是:加强业务培训,梳理项目实际情况,达到目标设置与项目更贴切。
346、农牧民夜校开办经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为4万元,执行数为2万元,完成预算的50%。主要产出和效果:一是农牧民夜校数量为2个;二是农牧民夜校经费支出合理性95%。发现的问题及原因:一是预算执行效果不佳;二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施: 一加大预算编制科学性、精细化,做好预计测算,尽可能减少偏差;二是:加强业务培训,梳理项目实际情况,达到目标设置与项目更贴切。
347、农村应急救援经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为15万元,执行数为8.49万元,完成预算的56.6%。主要产出和效果:一是购买冬季应急饲草料5000捆,玉米25吨;二是应急饲草料购买及时率100%。发现的问题及原因:一是预算执行效果不佳;二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施: 一加大预算编制科学性、精细化,做好预计测算,尽可能减少偏差;二是:加强业务培训,梳理项目实际情况,达到目标设置与项目更贴切。
348、畜牧防疫费用项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为2万元,执行数为0.5万元,完成预算的25%。主要产出和效果:一是全年进行动物疫情检查2次;二是动物疫情防控水平100%。发现的问题及原因:一是预算执行效果不佳;二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施: 一加大预算编制科学性、精细化,做好预计测算,尽可能减少偏差;二是:加强业务培训,梳理项目实际情况,达到目标设置与项目更贴切。
349、四老人员十户长补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为20万元,执行数为17.38万元,完成预算的86.9%。主要产出和效果:一是发放补贴四老人员和十户长56户;二是对四老人员和十户长补贴符合率100%。发现的问题及原因:一是预算执行效果不佳;二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施: 一加大预算编制科学性、精细化,做好预计测算,尽可能减少偏差;二是:加强业务培训,梳理项目实际情况,达到目标设置与项目更贴切。
350、文化补助经费(第七次乡村百日文体活动)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为2.8万元,执行数为0.18万元,完成预算的6.43%。主要产出和效果:一是参与活动人数10人;二开展活动成功 率100%。发现的问题及原因:一是预算执行效果不佳;二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施: 一加大预算编制科学性、精细化,做好预计测算,尽可能减少偏差;二是:加强业务培训,梳理项目实际情况,达到目标设置与项目更贴切。
351、市补2017年文化馆(站)免费开放经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为6.92万元,执行数为1.28万元,完成预算的18.5%。主要产出和效果:一是举办文化活动场次 10场;二是开展活动成功率100%。发现的问题及原因:一是预算执行效果不佳;二是绩效目标设置指标值有待提升。下一步改进措施: 一加大预算编制科学性、精细化,做好预计测算,尽可能减少偏差;二是:加强业务培训,梳理项目实际情况,达到目标设置与项目更贴切。
352、医疗耗材基本药物采购及房屋维修项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为17.8万元,执行数为9.79万元,完成预算的55%。主要产出和效果:完成了基本药物采购和医用耗材采购及卫生院房屋维修,保障了村民买药就医方便及满意度。发现的问题及原因:项目资金预算执行率不高。下一步改进措施: 下一年度相应调减项目预算资金。
353、2018年城市最低收入住房困难家庭第一至四季度租赁补贴项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为96.0分。项目全年预算数为1.16万元,执行数为1.16万元,完成预算的100%。主要产出和效果:发放符合城市最低收入困难家庭四个季度住房租赁补贴,达到更好地服务困难群体,凝聚人心、团结群众作用。发现的问题及原因:项目执行良好,无存在问题。下一步改进措施: 项目执行良好,无存在问题。
354、访惠聚工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为6.76万元,执行数为3.69万元,完成预算的54.59%。主要产出和效果:用于访贫问苦、服务困难群众、补充社区工作经费,达到群众生活质量明显提高,幸福感、获得感明显增强,基层组织各项工作得到有效提升的目的。发现的问题及原因:执行率不高,原因是对此项目全年工作支出把握不准。下一步改进措施: 提前规划主要支出内容,把合理使用经费贯穿全年工作中。
355、社区为民服务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为5万元,执行数为1.42万元,完成预算的28.4%。主要产出和效果:进一步深入做好服务群众工作,搭建群众与政府之间的连心桥,关心关爱困难群体。发现的问题及原因:执行率不高,原因是对此项目全年工作支出把握不准。下一步改进措施: 认真研究全年各项工作任务,合理使用预算。
356、社区第一书记为民办实事经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为2万元,执行数为1.96万元,完成预算的98%。主要产出和效果:开展节假日慰问活动,做好困难群体慰问,积极组织举办各类群众活动,达到各族群众生活质量明显提高目的。发现的问题及原因:项目执行良好,无存在问题。下一步改进措施: 项目执行良好,无存在问题。
357、综治工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为15万元,执行数为1.64万元,完成预算的10.93%。主要产出和效果:持续深入推进群防群治队伍建设,有效提升各族群众安全感。发现的问题及原因:执行率不高,原因是对此项目全年工作支出把握不准。下一步改进措施: 认真研究全年各项工作任务,合理使用预算。
358、社区建设工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为15万元,执行数为11.7万元,完成预算的78%。主要产出和效果:主要用于提高社区居民整体素质,促进居民文化生活,提升社区文明程度,提高社区服务功能。发现的问题及原因:项目执行良好,无存在问题。下一步改进措施: 项目执行良好,无存在问题。
359、市补2016年度平安创建活动奖励经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为96.0分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:购置10台台式计算机,有效提升工作效率。发现的问题及原因:项目执行良好,无存在问题。下一步改进措施: 项目执行良好,无存在问题。
360、压力容器运输破拆费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为2万元,执行数为1.7万元,完成预算的85%。主要产出和效果:一是共计收缴隐患液化气钢瓶1287具,其中隐患工业钢瓶6只;二是开展集中破拆一次,截至目前根据摸排情况,我辖区已不存在隐患气瓶。发现的问题及原因:项目预算执行率不足。下一步改进措施: 提高预算执行率。
361、私营个体企业协会项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.47万元,完成预算的94%。主要产出和效果:一是举办一场联谊活动,一场“3.15”宣传活动;二是共受理消费者12315投诉5件,调解成功5件, 挽回经济损失2956元。 受理消费者协会来电来访投诉,共计7起,调解成功5起,共挽回经济损失2025元,2起调解不成功,已告知可进行司法调解,我单位消费申(投)诉工作均做到投诉100%受理,举报100%处理。发现的问题及原因:“3.15”宣传资料订制较少。下一步改进措施: 后期多订制一些宣传资料。
362、食品药品监督经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为16万元,执行数为5.51万元,完成预算的34.44%。主要产出和效果:一是全年监督检查次数900次;二是共计抽检次数622次,其中完成农产品抽检60批次,消毒餐具抽检550份,农资抽检3批次,成品油抽检9批次。发现的问题及原因:项目预算执行率不足。下一步改进措施: 提高预算执行率。
363、食品快检车购置项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为28万元,执行数为16.24万元,完成预算的58%。主要产出和效果:一是购置依维柯车型快检车辆一辆以及相关仪器等;二是对辖区内的食品生产、经营、销售等环节进行抽检,对不合格产品立即检测并要求其整改,确保辖区内食品安全,让群众吃的放心。发现的问题及原因:因快检车的手续不齐全,一直未启用。下一步改进措施: 待快检车手续齐全后,开始食品快检。
364、抚恤金项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为95.0分。项目全年预算数为1.87万元,执行数为1.87万元,完成预算的100%。主要产出和效果:已故民警吐尔逊家属江波塔·吐尔逊抚恤金及时发放。发现的问题及原因:本项目属于生活补助项目,资金执行进度良好。下一步改进措施: 按照年初目标执行。
365、事业性岗位和协勤人员经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为3,498.76万元,执行数为2,864.3万元,完成预算的81.87%。主要产出和效果:保障了公安分局现有事业性岗位人员,按时发放工资。发现的问题及原因:预算执行率不高。下一步改进措施: 加快预算执行进度或缩减预算。
366、公安分局办案业务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为211万元,执行数为201.63万元,完成预算的95.56%。主要产出和效果:进一步加强了打击违法犯罪能力和维护了辖区的安全稳定工作。发现的问题及原因:预算执行情况良好。下一步改进措施: 按照年初目标执行。
367、警用防护装备购置项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为90.12万元,执行数为59.86万元,完成预算的66.42%。主要产出和效果:用于提高单位工作能力、效率和服务质量。发现的问题及原因:预算金额和实际购买金额差距较大。下一步改进措施: 加大预算资金预估的准确率。
368、便民警务站网络费用项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为19.8万元,执行数为16.5万元,完成预算的83.33%。主要产出和效果:保证了便民警务站业务网络畅通,满足各便民警务站的正常工作开展。发现的问题及原因:资金预算不准确。下一步改进措施: 确保预算资金准确预判。
369、禁毒补助经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为12万元,执行数为11.16万元,完成预算的93%。主要产出和效果:全年乌尔禾辖区民众对毒品知晓率有了显著提升。发现的问题及原因:流动人口对毒品的知晓率较低。下一步改进措施: 加大宣传力度。
370、公安分局业务装备经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为59万元,执行数为58.85万元,完成预算的99.75%。主要产出和效果:提高了打击违法犯罪能力和工作效率。发现的问题及原因:预算执行情况良好。下一步改进措施: 按照年初目标执行。
371、乌尔禾区公安分局财政补助基数项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为16万元,执行数为4.64万元,完成预算的29%。主要产出和效果:达到了从优待警的目的。发现的问题及原因:项目资金预算执行率不高。下一步改进措施: 加快预算进度。
372、信息化运行经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为120.74万元,执行数为57.39万元,完成预算的47.53%。主要产出和效果:保障了信息化系统的正常运行。发现的问题及原因:项目资金预算执行率不高。下一步改进措施: 加大预算执行率。
373、民警体检保险伤亡补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为1.15万元,执行数为0.96万元,完成预算的83.48%。主要产出和效果:为公安分局现有的民警按时购买了意外伤害保险。发现的问题及原因:项目资金预算执行率不高。下一步改进措施: 加大预算执行率。
374、一卡通补助经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为95.0分。项目全年预算数为4.87万元,执行数为4.87万元,完成预算的100%。主要产出和效果:分局民警按时执行一卡通补贴政策。发现的问题及原因:对政策把握不准确。下一步改进措施: 加强政策学习力度。
375、业务用房建设费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为95.0分。项目全年预算数为323.4万元,执行数为323.35万元,完成预算的99.98%。主要产出和效果:业务用房按时交工并投入使用。发现的问题及原因:预算资金执行进度较慢。下一步改进措施: 加快预算执行进度。
376、从优待警经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为10万元,执行数为9.62万元,完成预算的96.2%。主要产出和效果:增强了辅警的集体荣誉感和归属感。发现的问题及原因:从优待警形式单一。下一步改进措施: 从更多方面体现从优待警,让辅警有更好的归属感。
377、辅警被装购置经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为282万元,执行数为158.62万元,完成预算的56.25%。主要产出和效果:公安队伍服装和内物整齐划一。发现的问题及原因:预算金额和实际购买金额差距较大。下一步改进措施: 加大预算资金预估的准确率。
378、人员培训经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.17万元,完成预算的34%。主要产出和效果:提升了辅警的业务水平。发现的问题及原因:预算执行率不高。下一步改进措施: 加快预算执行率。
379、辅警生活工作区清洁耗材项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为95.0分。项目全年预算数为3.3万元,执行数为3.25万元,完成预算的98.48%。主要产出和效果:保障了工作和生活环境干净整洁。发现的问题及原因:清洁物资消耗较大。下一步改进措施: 厉行节约,减少清洁物资的消耗。
380、维修维护经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为95.0分。项目全年预算数为70万元,执行数为69.17万元,完成预算的98.81%。主要产出和效果:保证办公环境中各项基础设施能正常使用。发现的问题及原因:预算执行进度缓慢。下一步改进措施: 加快预算执行进度。
381、辅警办公用品及耗材项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为18.5万元,执行数为16.3万元,完成预算的88.11%。主要产出和效果:保障了各便民警务站、警务室日常工作需求。发现的问题及原因:预算执行率不高。下一步改进措施: 加快预算执行进度。
382、警务通及一键报警年费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为8.94万元,执行数为6.93万元,完成预算的77.52%。主要产出和效果:保障警务通和一键报警弹屏的正常使用。发现的问题及原因:预算资金不准确。下一步改进措施: 提高预算准确率。
383、信息化运维项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为12万元,执行数为1.25万元,完成预算的10.42%。主要产出和效果:保障了信息化设备正常运转。发现的问题及原因:项目资金预算执行率不高。下一步改进措施: 加快预算执行进度。
384、意外伤害保险经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为95.0分。项目全年预算数为62.6万元,执行数为62.42万元,完成预算的99.71%。主要产出和效果:为公安分局现有的民警、辅警购买人身意外伤害保险,有效解除民警后顾之忧,可切实增强民警、辅警投身公安工作的自豪感和自信心。发现的问题及原因:资金支付不及时。下一步改进措施: 及时支付相关费用。
385、辅警文体活动经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为95.0分。项目全年预算数为0.5万元,执行数为0.5万元,完成预算的100%。主要产出和效果:丰富了民辅警业余生活。发现的问题及原因:民辅警业余生活较为单一。下一步改进措施: 建议建设民辅警健身及休闲场地。
386、保洁经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为12万元,执行数为8.12万元,完成预算的67.67%。主要产出和效果:改善了公共卫生间的环境卫生。发现的问题及原因:项目资金预算执行率不高。下一步改进措施: 压缩预算。
387、车辆购置及维护项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为468万元,执行数为387.61万元,完成预算的82.82%。主要产出和效果:保障了警务车辆的正常运行。发现的问题及原因:项目资金预算执行率不高。下一步改进措施: 加快预算进度。
388、辅警伙食补助项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为606万元,执行数为558.29万元,完成预算的92.13%。主要产出和效果:保障了民警、辅警正常用餐。发现的问题及原因:项目资金预算执行率不高。下一步改进措施: 加快预算进度。
389、检察院业务装备经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为50万元,执行数为49.28万元,完成预算的98.56%。主要产出和效果:一是购买办公设备40件,办公家具50件,专用设备2套;二是全面开展各项检察业务工作,充分发挥检察机关法律监督职能。发现的问题及原因:一是绩效目标指标值设置精细化程度不够。下一步改进措施: 一是达到绩效目标指标值更加准确精细;二是增加检察业务量。
390、检察文化检察宣传项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为95.0分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是制作宣传展板8块,印刷宣传画册50份,购买宣传物放置架2个;二是宣传检察工作,提高检察工作透明度。发现的问题及原因:一是绩效目标指标值设置精细化程度不够。下一步改进措施: 一是达到绩效目标指标值更加准确精细。
391、检察院办案业务经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为20万元,执行数为9.5万元,完成预算的47.5%。主要产出和效果:一是办理案件14件,培训人数12人,培训次数12次;二是全面开展各项检察业务工作,充分发挥检察机关法律监督职能。发现的问题及原因:一是绩效目标指标值设置精细化程度不够。下一步改进措施: 一是达到绩效目标指标值更加准确精细;二是增加检察业务量。
392、安全评价及检查经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为95.0分。项目全年预算数为14万元,执行数为9.9万元,完成预算的70.71%。主要产出和效果:一是全年出动专家频次70人次,完成全年数量指标;二是隐患排查率95%,完成全年质量指标;三是现场服务响应率95%,完成全年社会效益指标;四是服务对象满意度95%,完成全年满意度指标。发现的问题及原因:一是对专家没有完善的管理办法,需要出台专家库制度及专家管理办法;二是对专家没有完善的奖励考核制度,需要对专家进行全面考核管理。下一步改进措施: 需要制定《安全生产经费使用管理规定》等一系列配套制度,加强对资金使用和支付的管理。
393、安全隐患治理经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为73.5万元,执行数为40.65万元,完成预算的55.31%。主要产出和效果:一是隐患整改合格率100%,完成全年质量指标;二是隐患整改完成及时,完成全年时效指标;三是提升了全区本质安全水平,完成全年社会效益指标;四是服务对象满意度95%,完成全年满意度指标。发现的问题及原因:一是部分单位排查治理隐患需要我单位支付相关费用,但相关资料不完善、不规范,需要制定健全的项目经费管理办法;二是隐患治理费用支出较大,隐患涉及广、内容多。下一步改进措施: 需要制定《安全生产经费使用管理规定》等一系列配套制度,加强对资金使用和支付的管理。
394、安全生产宣传教育经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为96.0分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是全年举办集中安全生产月活动1次;开展大风天安全生产培训1次,完成全年数量指标;二是及时开展培训活动,完成全年质量指标;三是提升全区安全生产意识,完成全年社会效益指标;四是群众满意度95%,完成全年满意度指标。发现的问题及原因:一是宣传资料费用由市场决定,无法固定宣传材料采购费用;二是宣传活动参与人数变动较大,流动人口较多,宣传教育对象不固定。下一步改进措施: 需要制定《安全生产经费使用管理规定》等一系列配套制度,加强对资金使用和支付的管理。
395、安全生产目标管理考核项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为53.75万元,执行数为4万元,完成预算的7.44%。主要产出和效果:一是提高安委会各成员单位安全生产工作效率,完成全年社会效益指标;二是服务对象满意度85%,完成全年满意度指标;。发现的问题及原因:一是由于人员职务上的变动、接受处分以及部分单位人员调整等客观因素,无法做到奖励百分百发放。二是考核机制不完善,无法对各成员单位进行全面、完善的考核。下一步改进措施: 需要制定《安全生产经费使用管理规定》等一系列配套制度,加强对资金使用和支付的管理。
396、预防重点青少年工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为100.0分。项目全年预算数为0.1万元,执行数为0.1万元,完成预算的100%。主要产出和效果:在全区各级青少年中开展法制宣讲、法制进校园、“关爱明天 普法先行”、青少年模拟法庭大赛等活动。发现的问题及原因:区上青少年对法律知识了解覆盖率不足。下一步改进措施: 提高预算,将法律知识全面覆盖全区。
397、团区委组织活动经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为95.0分。项目全年预算数为1.5万元,执行数为1.09万元,完成预算的72.67%。主要产出和效果:按照区委和团市委的相关工作要求,在全区241名团员中开展演讲、诗歌朗诵、知识竞赛、党的十九大精神宣讲等活动和比赛。发现的问题及原因:预算执行率不足。下一步改进措施: 提高预算执行率,加快资金使用。
398、基层团组织建设经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为97.0分。项目全年预算数为6万元,执行数为3.17万元,完成预算的52.83%。主要产出和效果:全区21个基层团组织按照区委和团区委的相关工作要求,在各自团组织中开展主题团日实践活动、融情交友、联谊等各项活动。发现的问题及原因:预算执行率不足。下一步改进措施: 提高预算执行率,加快资金使用。
399、2017-2018年西部计划志愿者经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为96.0分。项目全年预算数为130.47万元,执行数为112.33万元,完成预算的86.1%。主要产出和效果:发放25名大学生志愿服务西部计划新疆专项志愿者工作生活补贴,办理志愿者基本养老保险及基本医疗保险。发现的问题及原因:预算执行率不足。下一步改进措施: 提高预算执行率,加快资金使用。
400、市补2016-2017年基层乡镇(街道)团组织工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为99.5分。项目全年预算数为2.69万元,执行数为2.66万元,完成预算的98.88%。主要产出和效果:此项经费用于柳树街街道团工委、乌尔禾镇团总支开展团的相关活动。发现的问题及原因:预算执行率不足。下一步改进措施: 提高预算执行率,加快资金使用。
401、政协委员活动经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,该项目绩效自评得分为92.0分。项目全年预算数为4.8万元,执行数为0.11万元,完成预算的2.29%。主要产出和效果:一是全年组织各界委员对我区重点工作开展调研视察活动4次,提供视察调研报告4份,二是向委员发放宣传资料、悬挂条幅、大屏幕滚动标语、开展座谈2次。发现的问题及原因:项目资金预算执行率不高。下一步改进措施: 一是进一步规范绩效目标编制;二是加强业务培训。有关项目自评情况可以附项目支出绩效自评表。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配:反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。201(类)01(款)01(项)指:行政运行。201(类)01(款)02(项)指:一般行政管理事务。201(类)01(款)08(项)指:代表工作。201(类)01(款)99(项)指:其他人大事务支出。201(类)02(款)01(项)指:行政运行。201(类)02(款)06(项)指:参政议政。201(类)03(款)01(项)指:行政运行。201(类)03(款)02(项)指:一般行政管理事务。201(类)03(款)07(项)指:法制建设。201(类)03(款)50(项)指:事业运行。201(类)03(款)99(项)指:其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。201(类)04(款)01(项)指:行政运行。201(类)04(款)02(项)指:一般行政管理事务。201(类)04(款)99(项)指:其他发展与改革事务支出。201(类)05(款)05(项)指:专项统计业务。201(类)06(款)01(项)指:行政运行。201(类)06(款)02(项)指:一般行政管理事务。201(类)06(款)05(项)指:财政国库业务。201(类)06(款)07(项)指:信息化建设。201(类)06(款)08(项)指:财政委托业务支出。201(类)06(款)99(项)指:其他财政事务支出。201(类)08(款)01(项)指:行政运行。201(类)08(款)04(项)指:审计业务。201(类)08(款)06(项)指:信息化建设。201(类)08(款)99(项)指:其他审计事务支出。201(类)11(款)01(项)指:行政运行。201(类)11(款)02(项)指:一般行政管理事务。201(类)11(款)99(项)指:其他纪检监察事务支出。201(类)13(款)08(项)指:招商引资。201(类)15(款)01(项)指:行政运行。201(类)15(款)02(项)指:一般行政管理事务。201(类)17(款)06(项)指:质量技术监督行政执法及业务管理。201(类)23(款)02(项)指:一般行政管理事务。201(类)23(款)04(项)指:民族工作专项。201(类)24(款)02(项)指:一般行政管理事务。201(类)26(款)01(项)指:行政运行。201(类)26(款)02(项)指:一般行政管理事务。201(类)26(款)04(项)指:档案馆。201(类)26(款)99(项)指:其他档案事务支出。201(类)28(款)02(项)指:一般行政管理事务。201(类)29(款)01(项)指:行政运行。201(类)29(款)02(项)指:一般行政管理事务。201(类)29(款)99(项)指:其他群众团体事务支出。201(类)31(款)01(项)指:行政运行。201(类)31(款)02(项)指:一般行政管理事务。201(类)31(款)99(项)指:其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出。201(类)32(款)01(项)指:行政运行。201(类)32(款)02(项)指:一般行政管理事务。201(类)32(款)99(项)指:其他组织事务支出。201(类)33(款)01(项)指:行政运行。201(类)33(款)02(项)指:一般行政管理事务。201(类)34(款)02(项)指:一般行政管理事务。201(类)34(款)99(项)指:其他统战事务支出。201(类)36(款)01(项)指:行政运行。201(类)36(款)02(项)指:一般行政管理事务。201(类)36(款)50(项)指:事业运行。201(类)36(款)99(项)指:其他共产党事务支出。201(类)99(款)99(项)指:其他一般公共服务支出。204(类)02(款)01(项)指:行政运行。204(类)02(款)02(项)指:一般行政管理事务。204(类)02(款)04(项)指:治安管理。204(类)02(款)11(项)指:禁毒管理。204(类)02(款)99(项)指:其他公安支出。204(类)04(款)01(项)指:行政运行。204(类)04(款)02(项)指:一般行政管理事务。204(类)04(款)99(项)指:其他检察支出。204(类)05(款)01(项)指:行政运行。204(类)05(款)02(项)指:一般行政管理事务。204(类)05(款)99(项)指:其他法院支出。204(类)06(款)01(项)指:行政运行。204(类)06(款)02(项)指:一般行政管理事务。204(类)06(款)04(项)指:基层司法业务。204(类)06(款)05(项)指:普法宣传。204(类)06(款)07(项)指:法律援助。204(类)06(款)10(项)指:社区矫正。204(类)06(款)99(项)指:其他司法支出。204(类)99(款)01(项)指:其他公共安全支出。205(类)01(款)01(项)指:行政运行。205(类)01(款)02(项)指:一般行政管理事务。205(类)02(款)01(项)指:学前教育。205(类)02(款)02(项)指:小学教育。205(类)02(款)03(项)指:初中教育。206(类)01(款)99(项)指:其他科学技术管理事务支出。206(类)04(款)02(项)指:应用技术研究与开发。206(类)04(款)99(项)指:其他技术研究与开发支出。206(类)07(款)02(项)指:科普活动。206(类)99(款)99(项)指:其他科学技术支出。207(类)01(款)01(项)指:行政运行。207(类)01(款)08(项)指:文化活动。207(类)01(款)09(项)指:群众文化。207(类)01(款)99(项)指:其他文化支出。207(类)03(款)08(项)指:群众体育。207(类)04(款)09(项)指:版权管理。207(类)99(款)99(项)指:其他文化体育与传媒支出。208(类)01(款)01(项)指:行政运行。208(类)01(款)02(项)指:一般行政管理事务。208(类)01(款)09(项)指:社会保险经办机构。208(类)01(款)99(项)指:其他人力资源和社会保障管理事务支出。208(类)02(款)01(项)指:行政运行。208(类)02(款)02(项)指:一般行政管理事务。208(类)02(款)04(项)指:拥军优属。208(类)02(款)05(项)指:老龄事务。208(类)02(款)07(项)指:行政区划和地名管理。208(类)02(款)08(项)指:基层政权和社区建设。208(类)05(款)03(项)指:离退休人员管理机构。208(类)05(款)05(项)指:机关事业单位基本养老保险缴费支出。208(类)07(款)99(项)指:其他就业补助支出。208(类)08(款)02(项)指:伤残抚恤。208(类)08(款)03(项)指:在乡复员、退伍军人生活补助。208(类)08(款)05(项)指:义务兵优待。208(类)10(款)02(项)指:老年福利。208(类)11(款)02(项)指:一般行政管理事务。208(类)11(款)04(项)指:残疾人康复。208(类)11(款)05(项)指:残疾人就业和扶贫。208(类)11(款)06(项)指:残疾人体育。208(类)11(款)99(项)指:其他残疾人事业支出。208(类)19(款)01(项)指:城市最低生活保障金支出。208(类)19(款)02(项)指:农村最低生活保障金支出。208(类)20(款)01(项)指:临时救助支出。208(类)20(款)02(项)指:流浪乞讨人员救助支出。208(类)21(款)02(项)指:农村特困人员救助供养支出。208(类)22(款)02(项)指:基础设施建设和经济发展。208(类)25(款)01(项)指:其他城市生活救助。208(类)99(款)01(项)指:其他社会保障和就业支出。210(类)01(款)01(项)指:行政运行。210(类)02(款)01(项)指:综合医院。210(类)02(款)99(项)指:其他公立医院支出。210(类)03(款)01(项)指:城市社区卫生机构。210(类)03(款)02(项)指:乡镇卫生院。210(类)03(款)99(项)指:其他基层医疗卫生机构支出。210(类)04(款)01(项)指:疾病预防控制机构。210(类)04(款)02(项)指:卫生监督机构。210(类)04(款)08(项)指:基本公共卫生服务。210(类)04(款)09(项)指:重大公共卫生专项。210(类)04(款)99(项)指:其他公共卫生支出。210(类)06(款)01(项)指:中医(民族医)药专项。210(类)07(款)16(项)指:计划生育机构。210(类)07(款)17(项)指:计划生育服务。210(类)07(款)99(项)指:其他计划生育事务支出。210(类)10(款)16(项)指:食品安全事务。210(类)13(款)01(项)指:城乡医疗救助。210(类)99(款)01(项)指:其他医疗卫生与计划生育支出。211(类)01(款)01(项)指:行政运行。211(类)03(款)02(项)指:水体。211(类)03(款)99(项)指:其他支出。211(类)04(款)99(项)指:其他自然生态保护支出。211(类)11(款)01(项)指:环境监测与信息。211(类)11(款)02(项)指:环境执法监察。212(类)01(款)01(项)指:行政运行。212(类)01(款)02(项)指:一般行政管理事务。212(类)01(款)04(项)指:城管执法。212(类)01(款)06(项)指:工程建设管理。212(类)02(款)01(项)指:城乡社区规划与管理。212(类)03(款)03(项)指:小城镇基础设施建设。212(类)03(款)99(项)指:其他城乡社区公共设施支出。212(类)05(款)01(项)指:城乡社区环境卫生。212(类)08(款)01(项)指:征地和拆迁补偿支出。212(类)13(款)99(项)指:其他城市基础设施配套费安排的支出。212(类)14(款)01(项)指:污水处理设施建设和运营。212(类)99(款)99(项)指:其他城乡社区支出。213(类)01(款)01(项)指:行政运行。213(类)01(款)02(项)指:一般行政管理事务。213(类)01(款)06(项)指:科技转化与推广服务。213(类)01(款)08(项)指:病虫害控制。213(类)01(款)09(项)指:农产品质量安全。213(类)01(款)10(项)指:执法监管。213(类)01(款)19(项)指:防灾救灾。213(类)01(款)21(项)指:农业结构调整补贴。213(类)01(款)22(项)指:农业生产支持补贴。213(类)01(款)26(项)指:农村公益事业。213(类)01(款)35(项)指:农业资源保护修复与利用。213(类)01(款)48(项)指:成品油价格改革对渔业的补贴。213(类)01(款)52(项)指:对高校毕业生到基层任职补助。213(类)01(款)99(项)指:其他农业支出。213(类)02(款)05(项)指:森林培育。213(类)02(款)09(项)指:森林生态效益补偿。213(类)02(款)13(项)指:林业执法与监督。213(类)02(款)99(项)指:其他林业支出。213(类)03(款)09(项)指:水行政执法监督。213(类)03(款)10(项)指:水土保持。213(类)03(款)14(项)指:防汛。213(类)03(款)16(项)指:农田水利。213(类)03(款)19(项)指:江河湖库水系综合整治。213(类)03(款)99(项)指:其他水利支出。213(类)05(款)99(项)指:其他扶贫支出。213(类)07(款)05(项)指:对村民委员会和村党支部的补助。213(类)08(款)03(项)指:农业保险保费补贴。213(类)08(款)99(项)指:其他普惠金融发展支出。214(类)01(款)02(项)指:一般行政管理事务。214(类)01(款)06(项)指:公路养护。214(类)01(款)99(项)指:其他公路水路运输支出。214(类)04(款)01(项)指:对城市公交的补贴。214(类)06(款)02(项)指:车辆购置税用于农村公路建设支出。214(类)99(款)01(项)指:公共交通运营补助。215(类)06(款)01(项)指:行政运行。215(类)06(款)02(项)指:一般行政管理事务。216(类)05(款)04(项)指:旅游宣传。216(类)05(款)05(项)指:旅游行业业务管理。216(类)60(款)04(项)指:地方旅游开发项目补助。217(类)01(款)02(项)指:一般行政管理事务。221(类)01(款)03(项)指:棚户区改造。221(类)01(款)06(项)指:公共租赁住房。221(类)01(款)07(项)指:保障性住房租金补贴。221(类)01(款)99(项)指:其他保障性安居工程支出。221(类)03(款)99(项)指:其他城乡社区住宅支出。229(类)04(款)00(项)指:其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。229(类)60(款)02(项)指:用于社会福利的彩票公益金支出。229(类)60(款)04(项)指:用于教育事业的彩票公益金支出。229(类)99(款)01(项)指:其他支出。232(类)03(款)01(项)指:地方政府一般债券付息支出。232(类)03(款)04(项)指:地方政府其他一般债务付息支出。
其他有关说明内容:无。
第四部分 部门决算公开的8张报表(见附表)
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》